Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN
Bulan Desember Tahun 2025
|
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | RKA SIPD (Rp.) | DPA SIMDA (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Capaian ( % ) | RAK ( % ) | Deviasi ( % ) | Realisasi Fisik ( % ) | Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) | Sumber Dana | Keterangan / Permasalahan | Catatan Verifikator | Anggaran Kas Bulan 1 |
Anggaran Kas Bulan 2 |
Anggaran Kas Bulan 3 |
Anggaran Kas Bulan 4 |
Anggaran Kas Bulan 5 |
Anggaran Kas Bulan 6 |
Anggaran Kas Bulan 7 |
Anggaran Kas Bulan 8 |
Anggaran Kas Bulan 9 |
Anggaran Kas Bulan 10 |
Anggaran Kas Bulan 11 |
Anggaran Kas Bulan 12 |
Anggaran Kas Total |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (9 / 8) * 100 | 11 | 12 = ((11-10)/11) * 100 | 13 = (14 / 8) * 100 | 14 = (8 * 13) / 100 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | KECAMATAN | 4.307.258.924 | 0 | 3.941.479.837 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.123.216.384 | 0 | 3.764.048.807 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | 1.110.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.822.358.797 | 0 | 3.484.799.176 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.821.908.797 | 0 | 3.484.349.176 | 0 | 0 | 0 | 154.891.507 | 255.191.507 | 416.322.536 | 400.120.016 | 256.542.940 | 674.602.702 | 300.356.323 | 255.227.627 | 254.608.327 | 285.228.672 | 231.932.087 | 336.884.553 | 3.821.908.797 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 120.000 | 0 | 0 | 450.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 126.479.025 | 0 | 120.722.589 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.223.850 | 0 | 5.593.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.600 | 0 | 1.275.750 | 0 | 340.000 | 0 | 3.812.250 | 0 | 0 | 0 | 630.250 | 6.223.850 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 66.023.350 | 0 | 64.185.039 | 0 | 0 | 0 | 511.500 | 411.200 | 19.277.500 | 17.401.500 | 11.292.200 | 14.787.550 | 1.928.110 | 225.750 | 0 | 0 | 0 | 188.040 | 66.023.350 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.930.050 | 0 | 6.437.500 | 0 | 0 | 0 | 1.218.000 | 1.268.200 | 0 | 909.250 | 434.700 | 695.250 | 746.200 | 1.092.250 | 286.850 | 424.200 | 752.100 | 103.050 | 7.930.050 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.703.350 | 0 | 16.395.200 | 0 | 0 | 0 | 1.032.700 | 828.650 | 88.100 | 1.143.400 | 619.750 | 494.750 | 937.650 | 1.668.600 | 473.250 | 494.750 | 5.201.000 | 4.720.750 | 17.703.350 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.578.425 | 0 | 3.521.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 495.000 | 700.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 283.425 | 0 | 3.578.425 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.520.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 2.520.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 22.500.000 | 0 | 22.490.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.140.000 | 2.140.000 | 4.000.000 | 140.000 | 1.280.000 | 3.700.000 | 1.300.000 | 700.000 | 700.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 22.500.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.757.212 | 0 | 77.892.156 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.867.162 | 0 | 12.844.556 | 0 | 0 | 0 | 1.162.152 | 1.262.440 | 1.262.924 | 1.262.408 | 1.361.916 | 1.361.916 | 1.361.916 | 1.362.050 | 1.362.544 | 1.362.089 | 1.362.558 | 1.382.249 | 15.867.162 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.100.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 400.000 | 3.100.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 64.790.050 | 0 | 63.247.600 | 0 | 0 | 0 | 2.325.000 | 6.553.000 | 10.956.000 | 6.353.000 | 6.553.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 6.550.050 | 64.790.050 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 88.941.350 | 0 | 78.954.886 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.264.000 | 0 | 40.755.850 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 6.900.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 3.664.000 | 200.000 | 47.264.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 38.647.350 | 0 | 35.199.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.000.000 | 0 | 29.110.750 | 0 | 0 | 0 | 5.436.600 | 0 | 38.647.350 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.030.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 610.000 | 200.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 400.000 | 610.000 | 0 | 3.030.000 | |||||
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 24.357.300 | 0 | 24.185.950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 24.357.300 | 0 | 24.185.950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 24.357.300 | 0 | 24.185.950 | 0 | 0 | 0 | 763.000 | 18.145.000 | 490.000 | 3.821.300 | 490.000 | 0 | 432.300 | 215.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.357.300 | |||||
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 19.502.700 | 0 | 16.065.200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 19.502.700 | 0 | 16.065.200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.502.700 | 0 | 16.065.200 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.805.700 | 1.000.000 | 1.449.300 | 1.200.000 | 435.000 | 1.128.500 | 1.715.000 | 854.100 | 1.987.000 | 5.823.150 | 1.804.950 | 19.502.700 | |||||
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 122.649.850 | 0 | 120.529.380 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 122.649.850 | 0 | 120.529.380 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 122.649.850 | 0 | 120.529.380 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000 | 3.800.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | 44.958.500 | 5.000.000 | 57.293.050 | 1.200.000 | 0 | 2.378.300 | 1.200.000 | 122.649.850 | |||||
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.532.690 | 0 | 16.650.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.532.690 | 0 | 16.650.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 17.532.690 | 0 | 16.650.500 | 0 | 0 | 0 | 3.660.750 | 0 | 0 | 3.615.150 | 0 | 0 | 4.276.050 | 120.100 | 0 | 4.283.850 | 1.576.790 | 0 | 17.532.690 | |||||
| TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG | 4.307.258.924 | 0 | 3.941.479.837 | 0 | 0 | 0 | 171.544.609 | 294.591.297 | 458.252.060 | 454.081.074 | 288.454.506 | 747.535.668 | 362.397.799 | 333.142.377 | 269.235.071 | 303.670.561 | 266.880.010 | 357.473.892 | 4.307.258.924 | ||||||||||