LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Pagu Belanja : Rp 200.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Mei Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.993.150 0 2.993.150
Pengisian Apar
6 Kg
375.400 1 Tabung 0 375.400
Pengisian Apar
4,5 Kg
317.750 1 Tabung 0 317.750
Pengisian Apar
Tabung 3 Kg
2.300.000 10 Tabung 0 2.300.000
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 14.342.500 0 14.342.500
Handsrub
500 ml
1.102.500 15 Botol 0 1.102.500
Wing Needle
0
640.000 100 Pcs 0 640.000
Masker Medis
0
4.200.000 100 Box 0 4.200.000
Handscoon Nitril
ukuran S,M,L
8.400.000 200 Box 0 8.400.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.586.650 0 13.586.650
HVS 70 Gr
Folio
1.436.000 20 Rim 0 1.436.000
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
1.234.800 3528 Lembar 0 1.234.800
Pensil Biasa
2B/HB
107.000 20 Buah 0 107.000
Stampel Injeksi
0
0 0 0 0
Binder Clip
No. 260
212.500 10 Dus 0 212.500
Paper Clips
No.5
117.000 20 Dus 0 117.000
Cetak Kartu Tanda Anggota / Id Card
bahan minimal PVC, cetak warna, laminasi
500.000 20 Buah 0 500.000
Kartu Golongan Darah
Lokal, 100
2.307.500 50 Box 0 2.307.500
Correction Pen
0
76.450 11 Buah 0 76.450
cetak banner
print digital (1mx1m)
3.170.000 100 M2 0 3.170.000
Double Tape / Dobeltip
Besar 2"
250.000 10 Roll 0 250.000
Cetak Leaflet
F4 Full Warna
3.700.000 500 Lembar 0 3.700.000
Pembulatan
Penyesuaian
400 400 Rupiah 0 400
Stampel Injeksi
0
475.000 5 Buah 0 475.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.500 0 2.650.500
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Hitam)
1.767.000 20 Buah 0 1.767.000
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Warna)
883.500 10 Buah 0 883.500
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.545.000 0 6.545.000
Tempat Sampah
Injak Bundar 14 ltr
3.573.000 20 Buah 0 3.573.000
Dispenser Tissue
0
2.972.000 10 Buah 0 2.972.000
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.581.000 0 1.581.000
Pigura
Ukuran Foto 10R
1.581.000 30 Buah 0 1.581.000
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.000.000 0 5.000.000
Pot Urine
0
5.000.000 2500 Pot 0 5.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.041.200 0 13.041.200
Nasi Kotak
Biasa
4.500.000 180 Box 0 4.500.000
Nasi Kotak
Biasa
0 0 0 0
Nasi Kotak
Biasa
2.250.000 90 Box 0 2.250.000
Pembulatan
Penyesuaian
200 200 Rupiah 0 200
Nasi Kotak
Biasa
0 0 0 0
Snack Kotak
Biasa
4.194.000 360 Box 0 4.194.000
Snack Kotak
Biasa
0 0 0 0
Snack Kotak
Biasa
2.097.000 180 Box 0 2.097.000
Snack Kotak
Biasa
0 0 0 0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000 0 43.200.000
Honorarium Narasumber
Narasumber Non PNS : organisasi profesi, surveior
43.200.000 48 Orang / Jam 0 43.200.000
Honorarium Narasumber
Luar Kota
0 0 0 0
Honorarium Narasumber
Narasumber Non PNS : organisasi profesi, surveior
0 0 0 0
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000 0 9.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.200.000 12 Orang / Bulan 0 4.200.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.800.000 24 Orang / Bulan 0 4.800.000
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 17.980.000 0 17.980.000
Biaya Tarif Survei Akreditasi FKTP
Biaya Tarif Survei Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan
17.980.000 1 Paket 0 17.980.000
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 40.000.000 0 40.000.000
Jasa Lainnya
40.000.000 1 Paket 0 40.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.080.000 0 8.080.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
1.700.000 50 Orang / Jam 0 1.700.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
2.380.000 140 Orang / Jam 0 2.380.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
2.000.000 50 Orang / Jam 0 2.000.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
2.000.000 100 Orang / Jam 0 2.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.000.000 0 22.000.000
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
0 0 0 0
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
12.000.000 24 Orang / Kegiatan 0 12.000.000
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
10.000.000 20 Orang / Kegiatan 0 10.000.000
Total 200.000.000 0 200.000.000