LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2026

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Pagu Belanja : Rp 351.750.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.001.00013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.683.600 0 11.683.600
Accu Mobil Hybrid
NS-70 Hybrid
2.883.600 2 Buah 0 2.883.600
Ban Mobil R 14
Turanza, AR-20, 185/60 HR14
8.800.000 8 Buah 0 8.800.000
5.1.02.01.001.00030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.942.950 0 47.942.950
Ember
602.000 10 Buah 0 602.000
Alat Pel
Alat Pel 60 Cm Dengan Gagang Putar
2.000.000 10 Buah 0 2.000.000
Pembersih Kamar Mandi
432.000 16 Buah 0 432.000
Kemoceng
609.600 24 Buah 0 609.600
Keset
1.204.800 24 Buah 0 1.204.800
Pembersih Kaca
440 ml
388.500 30 Botol 0 388.500
Pembersih Lantai
634.500 30 Buah 0 634.500
Sampo Mobil
155.000 10 Buah 0 155.000
Sapu Lantai
645.000 15 Buah 0 645.000
Sapu Lidi
Dengan Gagang
205.800 12 Buah 0 205.800
Tissue Kotak
200 Sheets
11.100.000 500 Buah 0 11.100.000
Tissue Towel
2.750.000 200 Buah 0 2.750.000
Kamper
300 gr
1.717.500 50 Per Bungkus 0 1.717.500
Sabun Cuci Tangan
410 ml
5.032.000 170 Buah 0 5.032.000
Sabun Cuci Piring
750 ml
201.000 10 Buah 0 201.000
Ditergen Pencuci Pakaian
1,2 Kg
103.250 5 Buah 0 103.250
Plastik Sampah
Warna Hitam,Kuning, Merah
10.800.000 200 Pak 0 10.800.000
Plastik Sampah
Warna hitam, Kuning, Merah
5.150.000 50 Pak 0 5.150.000
Parfum Gantung
70 Gr
742.500 50 Buah 0 742.500
Parfum Spray
400 ml
589.000 20 Buah 0 589.000
Pengharum Matic
Refill, 225 ml
148.000 4 Buah 0 148.000
Sikat WC
451.800 12 Buah 0 451.800
Sikat Lantai
Bathroom
322.800 12 Buah 0 322.800
Tempat Sampah
Injak Bundar 10 ltr
1.289.600 8 Buah 0 1.289.600
Cikrak
331.500 10 Buah 0 331.500
Gayung
322.800 12 Buah 0 322.800
Gayung Air
14.000 1 Buah 0 14.000
5.1.02.01.001.00031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.870.900 0 14.870.900
Battery
AA/AAA Alkaline
4.370.000 200 Set 0 4.370.000
Battery
AAA
1.543.500 30 Dus 0 1.543.500
Battery
Besar hitam/Biru 9v
558.000 30 Buah 0 558.000
Lampu Led
40 Watt
1.963.000 10 Buah 0 1.963.000
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
3.014.550 27 Buah 0 3.014.550
Kabel Roll
Box 15 M
913.500 10 Buah 0 913.500
Senter Kecil
793.000 13 Buah 0 793.000
Stop Kontak
4 Lubang
270.500 5 Unit 0 270.500
Stop Kontak T
112.200 2 Unit 0 112.200
Lampu Hias
Chrismast [isi 100]
465.700 2 Dus 0 465.700
Fitting
Putar
110.000 11 Buah 0 110.000
Lampu LED
LED Blub, 13 Watt
587.250 15 Buah 0 587.250
Fitting
Tempel
103.200 12 Buah 0 103.200
Fitting
Plafon Persegi
66.500 5 Buah 0 66.500
5.1.02.02.001.00033 Belanja Jasa Tenaga Supir 29.900.000 0 29.900.000
Jasa Lainnya
-
29.900.000 29900000 Rupiah 0 29.900.000
5.1.02.02.001.00036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 17.000.000 0 17.000.000
Biaya pemeriksaan Laporan Keuangan BLUD
Kontribusi Pemeriksaan KAP Unit BLUD
17.000.000 1 Unit / Tahun 0 17.000.000
5.1.02.02.001.00059 Belanja Tagihan Telepon 2.240.900 0 2.240.900
Biaya Penggunaan Telephone - Lokal
1,5 Menit
1.896.500 7586 Paket 0 1.896.500
Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone
Golongan Tarif II - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri)
344.400 12 Bulan 0 344.400
5.1.02.02.001.00060 Belanja Tagihan Air 488.250 0 488.250
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok II (Non Niaga), Instansi Pemerintah, Blok II : >20 M3
488.250 93 M3 0 488.250
5.1.02.02.001.00061 Belanja Tagihan Listrik 29.213.400 0 29.213.400
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; B-2/Tr 6600 Va s.d 200 Kva
29.213.400 18100 Kwh 0 29.213.400
5.1.02.02.001.00064 Belanja Paket/Pengiriman 18.600.000 0 18.600.000
Jasa Pengangkutan Sampah Medis
Limbah medis
15.000.000 600 Kg 0 15.000.000
Jasa Pengiriman Sampah Domestik
Sekali kirim
3.600.000 12 Bulan 0 3.600.000
5.1.02.02.019.00001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 87.000.000 0 87.000.000
Pembulatan/Penyesuaian
87.000.000 87000000 Rupiah 0 87.000.000
5.1.02.03.002.00036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 0 10.000.000
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
-
10.000.000 2 Unit / Tahun 0 10.000.000
5.1.02.03.002.00121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000 0 6.100.000
Pemeliharaan AC Split
Pemeliharaan dan isi freon
6.100.000 10 Unit 0 6.100.000
5.1.02.03.002.00405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.580.000 0 5.580.000
Jasa Service Komputer/Laptop
Tanpa Ganti Suku Cadang
1.200.000 12 Unit 0 1.200.000
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
4.380.000 6 Unit 0 4.380.000
5.1.02.03.002.00411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.030.000 0 6.030.000
Jasa Service Printer
Tanpa Ganti Suku Cadang
1.200.000 12 Unit 0 1.200.000
Jasa Service Printer
Ganti suku cadang
4.830.000 7 Unit 0 4.830.000
5.1.02.90.001.00001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65.100.000 0 65.100.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
65.100.000 65100000 Rupiah 0 65.100.000
Total 351.750.000 0 351.750.000