Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bulan Mei Tahun 2026
|
Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | RKA SIPD (Rp.) | DPA SIMDA (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Capaian ( % ) | RAK ( % ) | Deviasi ( % ) | Realisasi Fisik ( % ) | Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) | Sumber Dana | Keterangan / Permasalahan | Catatan Verifikator | Anggaran Kas Bulan 1 |
Anggaran Kas Bulan 2 |
Anggaran Kas Bulan 3 |
Anggaran Kas Bulan 4 |
Anggaran Kas Bulan 5 |
Anggaran Kas Bulan 6 |
Anggaran Kas Bulan 7 |
Anggaran Kas Bulan 8 |
Anggaran Kas Bulan 9 |
Anggaran Kas Bulan 10 |
Anggaran Kas Bulan 11 |
Anggaran Kas Bulan 12 |
Anggaran Kas Total |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (9 / 8) * 100 | 11 | 12 = ((11-10)/11) * 100 | 13 = (14 / 8) * 100 | 14 = (8 * 13) / 100 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 485.000.000 | 0 | 22.391.540 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 125.000.000 | 0 | 12.334.040 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 45.000.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 45.000.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 9.461.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.900 | 0 | 0 | 30.623.900 | 4.455.000 | 0 | 45.000.000 | |||||
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.000.000 | 0 | 10.184.040 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.000.000 | 0 | 10.184.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.898.800 | 6.216.200 | 7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 34.137.500 | 13.147.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | |||||
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0005 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 29.500.000 | 20.772.500 | 8.000.000 | 47.542.000 | 19.567.500 | 300.000 | 0 | 19.713.900 | 5.700.000 | 16.404.100 | 0 | 170.000.000 | |||||
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 80.000.000 | 0 | 10.057.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.000.000 | 0 | 10.057.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.000.000 | 0 | 10.057.500 | 0 | 0 | 0 | 7.777.500 | 20.440.600 | 2.522.500 | 20.335.000 | 5.396.900 | 15.877.500 | 7.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | |||||
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893.600 | 6.654.000 | 1.606.500 | 0 | 0 | 0 | 49.845.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | |||||
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0009 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | |||||
| 2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 11.042.878.525 | 0 | 1.015.542.020 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.278.135.525 | 0 | 821.802.020 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.000.000 | 0 | 15.457.570 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 9.022.810 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 8.581.250 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 5.345.350 | 2.000.000 | 3.470.000 | 0 | 1.603.400 | 0 | 30.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000 | 0 | 6.434.760 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 6.740.000 | 1.554.950 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.923.800 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.581.250 | 6.200.000 | 0 | 35.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.585.253.688 | 0 | 684.288.171 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.560.253.688 | 0 | 678.342.831 | 0 | 0 | 0 | 276.449.529 | 248.808.125 | 493.672.973 | 260.423.956 | 247.573.956 | 494.673.113 | 259.873.182 | 245.023.182 | 245.023.182 | 260.320.895 | 245.661.595 | 282.750.000 | 3.560.253.688 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 25.000.000 | 0 | 5.945.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030.710 | 0 | 0 | 2.030.680 | 5.940.000 | 0 | 2.030.680 | 0 | 0 | 7.027.930 | 5.940.000 | 25.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 362.569.937 | 0 | 4.027.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.170.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.829.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 225.214.937 | 0 | 1.472.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.751.700 | 81.137.988 | 53.873.750 | 26.476.450 | 13.641.650 | 3.728.600 | 0 | 19.604.799 | 0 | 0 | 0 | 225.214.937 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.614.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4.535.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.450.000 | 12.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665.000 | 0 | 3.665.000 | 0 | 3.665.000 | 3.665.000 | 0 | 3.675.000 | 0 | 0 | 0 | 18.335.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 3.844.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 1.144.500 | 1.155.000 | 18.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.020.000 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 670.000 | 0 | 4.020.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | 0 | 1.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 75.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.063.275.900 | 0 | 104.304.529 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | 0 | 10.054.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.189.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 | 1.000 | 100.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 963.275.900 | 0 | 94.250.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.549.000 | 128.206.700 | 71.174.000 | 61.549.000 | 116.549.000 | 67.869.200 | 61.549.000 | 71.174.000 | 45.549.000 | 233.261.500 | 44.845.500 | 963.275.900 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.036.000 | 0 | 13.724.750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 76.336.000 | 0 | 9.224.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833.600 | 5.733.600 | 11.233.600 | 5.333.600 | 4.833.600 | 14.833.600 | 5.333.600 | 6.033.600 | 4.833.600 | 7.033.600 | 1.300.000 | 76.336.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.700.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.300.000 | 5.000.000 | 2.200.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 3.400.000 | 9.700.000 | 3.000.000 | 0 | 1.100.000 | 45.700.000 | |||||
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 74.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.897.850 | 1.500.000 | 10.500.000 | 0 | 4.266.000 | 0 | 4.836.150 | 1.000.000 | 0 | 25.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.600 | 0 | 1.916.250 | 0 | 0 | 0 | 1.136.150 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 141.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500.000 | 0 | 0 | 0 | 70.500.000 | 0 | 0 | 141.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 56.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 | 56.400.000 | |||||
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0026 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | 52.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.960.250 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 24.639.750 | 0 | 1.500.000 | 0 | 52.600.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.716.018.000 | 0 | 181.590.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 310.834.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.500 | 0 | 2.816.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816.250 | 0 | 0 | 5.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 35.834.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.440.400 | 0 | 15.393.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.834.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 184.691.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 184.691.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.775.000 | 0 | 1.466.000 | 55.575.000 | 0 | 0 | 52.875.000 | 0 | 0 | 0 | 184.691.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.220.493.000 | 0 | 181.590.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 14.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230.000 | 0 | 2.230.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 0 | 2.230.000 | 0 | 2.230.000 | 0 | 14.100.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1.106.393.000 | 0 | 178.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.054.100 | 344.219.100 | 407.533.100 | 0 | 0 | 161.784.100 | 107.802.600 | 0 | 0 | 1.106.393.000 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0004 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 19.354.500 | 0 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354.500 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 19.354.500 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 80.645.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 8.149.500 | 2.500.000 | 41.580.500 | 5.200.000 | 500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 15.715.500 | 0 | 80.645.500 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 3.768.725.000 | 0 | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 313.125.000 | 0 | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.256.850 | 3.325.000 | 15.418.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 88.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625.000 | 17.625.000 | 17.625.000 | 17.625.000 | 17.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.125.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 14.809.550 | 70.990.450 | 20.450.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 85.000.000 | 0 | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | 6.260.000 | 6.260.000 | 6.260.000 | 8.098.100 | 11.918.800 | 15.163.100 | 12.260.000 | 6.260.000 | 6.260.000 | 6.260.000 | 0 | 0 | 85.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 3.455.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 774.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 77.400.000 | 774.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 2.631.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 263.160.000 | 2.631.600.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0007 | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.570.125 | 14.423.875 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |||||
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0008 | Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | |||||
| TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG | 11.527.878.525 | 0 | 1.037.933.560 | 0 | 0 | 0 | 308.341.829 | 501.555.985 | 1.220.976.311 | 1.072.044.181 | 1.221.449.711 | 1.789.767.313 | 953.430.482 | 824.754.462 | 1.045.510.331 | 986.139.295 | 924.807.125 | 679.101.500 | 11.527.878.525 | ||||||||||