Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja
Tahap RENJA Tahun 2024
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Tahun 2024 Kabupaten Magetan

Dashboard Anggaran dan Realisasi

Anggaran

Total

:

29.928.890.487

TW 1

:

7.763.639.000

TW 2

:

7.655.936.799

TW 3

:

6.767.132.966

TW 4

:

7.742.181.722

Realisasi

Total

:

29.404.912.115

TW 1

:

5.608.839.127

TW 2

:

6.916.636.013

TW 3

:

5.977.705.610

TW 4

:

10.901.731.365

Penyerapan Anggaran

Total

:

98.25%

TW 1

:

72.24%

TW 2

:

90.34%

TW 3

:

88.33%

TW 4

:

140.81%

Capaian Kinerja Program

Total: 69.67%

TW I

14%

TW II

16.67%

TW III

16.67%

TW IV

22.33%

Nomenklatur Rencana Kerja

1 Urusan | 1 Bidang

Program

3

Kegiatan

13

Sub Kegiatan

27

Tabel Monitoring dan Evaluasi RENJA

No Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 s/d 2026 (periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%) Unit OPD Penanggung Jawab Keterangan
I II III IV
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x100 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan
1 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Indeks Kepuasan Masyarakat 83 | 84 | 85 | | %
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 85 % 22.713.726.811 83 % 0 84 % 6.259.267.822 20 % 1.121.170.347 20 % 1.984.403.820 20 % 1.291.478.174 24 % 1.512.414.681 84 % 5.909.467.022 100 94.41 83 % 5.909.467.022 97.65 26.02 DINAS PERHUBUNGAN
1.1
  • Persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 100 | 100 | 100 | | %
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan.kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 100 % 0 100 % 0 100 % 10.000.000 0 % 0 0 % 4.607.000 45 % 834.000 55 % 2.266.000 100 % 7.707.000 100 77.07 100 % 0 100 DINAS PERHUBUNGAN
1.1.1 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 | 6 | 6 | | Dokumen
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 44.000.000 6 Dokumen 0 6 Dokumen 5.000.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 2.720.000 3 Dokumen 417.000 3 Dokumen 940.000 6 Dokumen 4.077.000 100 81.54 6 Dokumen 4.077.000 33.33 9.27 DINAS PERHUBUNGAN
1.1.2 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 | 1 | 1 | | Laporan
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 101.000.000 1 Laporan 0 6 Laporan 5.000.000 0 Laporan 0 0 Laporan 1.887.000 0 Laporan 417.000 6 Laporan 1.326.000 6 Laporan 3.630.000 100 72.6 1 Laporan 3.630.000 33.33 3.59 DINAS PERHUBUNGAN
1.2 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 100 | 100 | 100 | | %
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 12.721.808.811 100 % 0 100 % 4.678.236.585 25 % 924.316.789 25 % 1.626.294.271 25 % 959.025.150 25 % 909.504.308 100 % 4.419.140.518 100 94.46 100 % 4.419.140.518 100 34.74 DINAS PERHUBUNGAN
1.2.3 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 | 12 | 12 | | Orang/bulan
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 12.685.808.811 12 Orang/bulan 0 560 Orang/bulan 4.678.236.585 140 Orang/bulan 924.316.789 140 Orang/bulan 1.626.294.271 140 Orang/bulan 959.025.150 140 Orang/bulan 909.504.308 560 Orang/bulan 4.419.140.518 100 94.46 12 Orang/bulan 4.419.140.518 33.33 34.84 DINAS PERHUBUNGAN
1.3
  • Persentase Pendapatan Daerah 100 | 100 | 100 | | %
2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pendapatan Daerah 100 % 0 100 % 0 100 % 34.812.200 10 % 0 60 % 19.680.900 0 % 0 30 % 13.923.700 100 % 33.604.600 100 96.53 100 % 0 100 DINAS PERHUBUNGAN
1.3.4 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 12 | 12 | 12 | | Dokumen
2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 36 Dokumen 665.000.000 12 Dokumen 0 3 Dokumen 34.812.200 0 Dokumen 0 1 Dokumen 19.680.900 0 Dokumen 0 2 Dokumen 13.923.700 3 Dokumen 33.604.600 100 96.53 12 Dokumen 33.604.600 33.33 5.05 DINAS PERHUBUNGAN
1.4
  • Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 | 12 | 12 | | Bulan
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 36 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 150.669.187 3 Bulan 9.936.798 3 Bulan 28.314.300 3 Bulan 29.849.350 3 Bulan 76.254.330 12 Bulan 144.354.778 100 95.81 12 Bulan 0 33.33 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.5 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Paket
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 78.000.000 12 Paket 0 2 Paket 3.500.000 0 Paket 520.000 2 Paket 2.909.000 0 Paket 0 0 Paket 0 2 Paket 3.429.000 100 97.97 12 Paket 3.429.000 33.33 4.4 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.6 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Paket
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 420.000.000 12 Paket 0 2 Paket 39.163.750 0 Paket 1.913.100 0 Paket 3.081.900 0 Paket 1.992.500 2 Paket 28.631.600 2 Paket 35.619.100 100 90.95 12 Paket 35.619.100 33.33 8.48 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.7 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Paket
2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 120.000.000 12 Paket 0 3 Paket 4.000.000 1 Paket 353.850 1 Paket 0 1 Paket 2.976.150 0 Paket 426.850 3 Paket 3.756.850 100 93.92 12 Paket 3.756.850 33.33 3.13 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.8 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Paket
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 120.000.000 12 Paket 0 3 Paket 12.608.100 0 Paket 0 1 Paket 3.815.550 1 Paket 5.717.400 1 Paket 3.048.050 3 Paket 12.581.000 100 99.79 12 Paket 12.581.000 33.33 10.48 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.9 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Paket
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36 Paket 125.000.000 12 Paket 0 2 Paket 2.804.400 0 Paket 0 0 Paket 353.850 1 Paket 814.800 1 Paket 1.635.200 2 Paket 2.803.850 100 99.98 12 Paket 2.803.850 33.33 2.24 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.10 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Dokumen
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 18.000.000 12 Dokumen 0 12 Dokumen 2.000.000 0 Dokumen 0 3 Dokumen 850.000 3 Dokumen 330.000 6 Dokumen 690.000 12 Dokumen 1.870.000 100 93.5 12 Dokumen 1.870.000 33.33 10.39 DINAS PERHUBUNGAN
1.4.11 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 | 12 | 12 | | Laporan
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 660.000.000 12 Laporan 0 12 Laporan 86.592.937 1 Laporan 7.149.848 2 Laporan 17.304.000 3 Laporan 18.018.500 6 Laporan 41.822.630 12 Laporan 84.294.978 100 97.35 12 Laporan 84.294.978 33.33 12.77 DINAS PERHUBUNGAN
1.5
  • Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 | 12 | 12 | | Bulan
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 36 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 1.315.928.600 3 Bulan 186.916.760 3 Bulan 298.273.249 3 Bulan 292.396.274 3 Bulan 472.295.093 12 Bulan 1.249.881.376 100 94.98 12 Bulan 0 33.33 DINAS PERHUBUNGAN
1.5.12 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Laporan
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 270.000.000 12 Laporan 0 12 Laporan 77.997.500 3 Laporan 21.840.990 3 Laporan 20.324.250 3 Laporan 18.809.877 3 Laporan 12.471.747 12 Laporan 73.446.864 100 94.17 12 Laporan 73.446.864 33.33 27.2 DINAS PERHUBUNGAN
1.5.13 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Laporan
2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Laporan 113.000.000 12 Laporan 0 1 Laporan 4.000.000 0 Laporan 0 0 Laporan 300.000 0 Laporan 1.800.000 1 Laporan 1.839.800 1 Laporan 3.939.800 100 98.5 12 Laporan 3.939.800 33.33 3.49 DINAS PERHUBUNGAN
1.5.14 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 | 12 | 12 | | Laporan
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 6.457.918.000 12 Laporan 0 12 Laporan 1.233.931.100 3 Laporan 165.075.770 3 Laporan 277.648.999 3 Laporan 271.786.397 3 Laporan 457.983.546 12 Laporan 1.172.494.712 100 95.02 12 Laporan 1.172.494.712 33.33 18.16 DINAS PERHUBUNGAN
1.6
  • Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak fungsi 100 | 100 | 100 | | %
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak fungsi 100 % 0 100 % 0 100 % 69.621.250 0 % 0 20 % 7.234.100 20 % 9.373.400 60 % 38.171.250 100 % 54.778.750 100 78.68 100 % 0 100 DINAS PERHUBUNGAN
1.6.15 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 | 2 | 2 | | Unit
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 120.000.000 2 Unit 0 2 Unit 18.696.250 0 Unit 0 0 Unit 735.000 0 Unit 359.000 2 Unit 17.259.450 2 Unit 18.353.450 100 98.17 2 Unit 18.353.450 33.33 15.29 DINAS PERHUBUNGAN
1.6.16 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan
  • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 | 36 | 36 | | Unit
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 270.000.000 36 Unit 0 36 Unit 50.925.000 0 Unit 0 5 Unit 6.499.100 5 Unit 9.014.400 26 Unit 20.911.800 36 Unit 36.425.300 100 71.53 36 Unit 36.425.300 100 13.49 DINAS PERHUBUNGAN
2 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
  • Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 85 | 90 | 95 | | %
  • Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 85 | 90 | 95 | | %
  • Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 85 | 90 | 95 | | %
  • Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 85 | 90 | 95 | | %
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 95
95
95
95
%
%
%
%
67.938.024.000
3.174.262.350
2.989.000.000
18.103.731.000
85
85
85
85
%
%
%
%
0
0
0
0
90 % 23.131.776.415 22 % 4.333.150.180 22 % 4.821.548.193 22 % 4.572.247.236 24 % 9.231.476.334 90 % 22.958.421.943 100 99.25 85
85
85
85
%
%
%
%
22.958.421.943
22.958.421.943
22.958.421.943
22.958.421.943
89.47
89.47
89.47
89.47
33.79
723.27
768.1
126.82
DINAS PERHUBUNGAN
2.7 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Menurunnya kecelakaan transportasi
    2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota 0 % 2.024.262.350 0 % 0 65 % 946.807.803 15 % 119.442.200 20 % 299.384.140 20 % 177.193.400 10 % 345.344.587 65 % 941.364.327 100 99.43 0 % 941.364.327 46.5 DINAS PERHUBUNGAN
    2.7.17 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Menurunnya kecelakaan transportasi
    • Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 12 | 12 | 12 | | Dokumen
    2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 36 Dokumen 1.674.262.350 0 Dokumen 0 12 Dokumen 946.807.803 3 Dokumen 119.442.200 3 Dokumen 299.384.140 3 Dokumen 177.193.400 3 Dokumen 345.344.587 12 Dokumen 941.364.327 100 99.43 0 Dokumen 941.364.327 0 56.23 DINAS PERHUBUNGAN
    2.8 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan
    • Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik 60 | 70 | 80 | | %
    2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik 80 % 66.105.404.000 60 % 0 60 % 18.518.631.252 15 % 3.297.746.080 15 % 3.531.512.013 15 % 3.619.031.836 15 % 7.926.549.897 60 % 18.374.839.826 100 99.22 60 % 18.374.839.826 75 27.8 DINAS PERHUBUNGAN
    2.8.18 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan
    • Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 | 10 | 15 | | Unit
    2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 30 Unit 3.142.584.000 5 Unit 0 22 Unit 1.090.412.650 0 Unit 770.000 2 Unit 1.320.000 10 Unit 20.890.080 10 Unit 999.819.764 22 Unit 1.022.799.844 100 93.8 5 Unit 1.022.799.844 16.67 32.55 DINAS PERHUBUNGAN
    2.8.19 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan
    • Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 12 | 12 | 12 | | Unit
    2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 36 Unit 61.761.840.000 12 Unit 0 12 Unit 17.428.218.602 3 Unit 3.296.976.080 3 Unit 3.530.192.013 3 Unit 3.598.141.756 3 Unit 6.926.730.133 12 Unit 17.352.039.982 100 99.56 12 Unit 17.352.039.982 33.33 28.1 DINAS PERHUBUNGAN
    2.9
    • Persentase Bangunan Terminal Kondisi Baik 25 | 30 | 40 | | %
    2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Bangunan Terminal Kondisi Baik 40 % 0 25 % 0 30 % 24.000.000 0 % 420.000 0 % 0 15 % 15.575.000 15 % 7.050.000 30 % 23.045.000 100 96.02 25 % 0 62.5 DINAS PERHUBUNGAN
    2.9.20 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan
    • Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 12 | 12 | 12 | | Unit
    2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 36 Unit 1.832.620.000 12 Unit 0 1 Unit 24.000.000 0 Unit 420.000 0 Unit 0 0 Unit 15.575.000 1 Unit 7.050.000 1 Unit 23.045.000 100 96.02 12 Unit 23.045.000 33.33 1.26 DINAS PERHUBUNGAN
    2.10 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan
      2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase uji KIR angkutan umum 0 % 2.989.000.000 0 % 0 80 % 386.992.038 10 % 38.741.400 30 % 101.174.290 30 % 62.413.000 10 % 183.342.750 80 % 385.671.440 100 99.66 0 % 385.671.440 12.9 DINAS PERHUBUNGAN
      2.10.21 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan
      • Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 2 | 2 | 2 | | Unit
      2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 6 Unit 2.189.000.000 2 Unit 0 2 Unit 266.032.038 0 Unit 36.151.400 0 Unit 59.558.440 1 Unit 49.823.000 1 Unit 120.128.000 2 Unit 265.660.840 100 99.86 2 Unit 265.660.840 33.33 12.14 DINAS PERHUBUNGAN
      2.10.22 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatnya angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan
      • Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 | 10 | 10 | | Unit
      2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 30 Unit 800.000.000 10 Unit 0 10 Unit 120.960.000 2 Unit 2.590.000 2 Unit 41.615.850 2 Unit 12.590.000 4 Unit 63.214.750 10 Unit 120.010.600 100 99.22 10 Unit 120.010.600 33.33 15 DINAS PERHUBUNGAN
      2.11 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Menurunnya kecelakaan transportasi
        2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan 0 % 450.000.000 0 % 0 65 % 14.000.000 0 % 1.600.500 12 % 3.908.000 12 % 534.000 41 % 7.953.900 65 % 13.996.400 100 99.97 0 % 13.996.400 3.11 DINAS PERHUBUNGAN
        2.11.23 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Menurunnya kecelakaan transportasi
        • Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 4 | 4 | 4 | | Laporan
        2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 150.000.000 4 Laporan 0 12 Laporan 14.000.000 1 Laporan 1.600.500 3 Laporan 3.908.000 3 Laporan 534.000 5 Laporan 7.953.900 12 Laporan 13.996.400 100 99.97 4 Laporan 13.996.400 33.33 9.33 DINAS PERHUBUNGAN
        2.12 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
          2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 % 17.213.731.000 0 % 0 60 % 3.241.345.322 15 % 875.200.000 15 % 885.569.750 15 % 697.500.000 15 % 761.235.200 60 % 3.219.504.950 100 99.33 0 % 3.219.504.950 18.7 DINAS PERHUBUNGAN
          2.12.24 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
          • Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 | 1 | 1 | | Laporan
          2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 530.000.000 1 Laporan 0 1 Laporan 67.750.000 0 Laporan 0 1 Laporan 65.289.750 0 Laporan 0 0 Laporan 0 1 Laporan 65.289.750 100 96.37 1 Laporan 65.289.750 33.33 12.32 DINAS PERHUBUNGAN
          2.12.25 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
          • Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 8 | 250 | 300 | | Unit
          2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 558 Unit 16.683.731.000 8 Unit 0 129 Unit 3.173.595.322 16 Unit 875.200.000 16 Unit 820.280.000 16 Unit 697.500.000 81 Unit 761.235.200 129 Unit 3.154.215.200 100 99.39 8 Unit 3.154.215.200 1.43 18.91 DINAS PERHUBUNGAN
          3 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
          • Persentase pemeliharaan pengelolaan Perkeretaapian 35 | 37 | 40 | | %
          2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Persentase Pengelolaan Palang Pintu Sebidang 40 % 2.200.000.000 0 % 0 35 % 537.846.250 0 % 154.518.600 8 % 110.684.000 8 % 113.980.200 19 % 157.840.350 35 % 537.023.150 100 99.85 0 % 537.023.150 0 24.41 DINAS PERHUBUNGAN
          3.13 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
            2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Persentase pengelolaan palang pintu sebidang 0 % 2.200.000.000 0 % 0 35 % 537.846.250 8 % 154.518.600 8 % 110.684.000 0 % 113.980.200 19 % 157.840.350 35 % 537.023.150 100 99.85 0 % 537.023.150 24.41 DINAS PERHUBUNGAN
            3.13.26 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
            • Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 4 | 4 | 4 | | Dokumen
            2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 12 Dokumen 450.000.000 4 Dokumen 0 10 Dokumen 480.858.750 2 Dokumen 144.000.000 2 Dokumen 99.660.000 2 Dokumen 97.298.600 4 Dokumen 139.249.000 10 Dokumen 480.207.600 100 99.86 4 Dokumen 480.207.600 33.33 106.71 DINAS PERHUBUNGAN
            3.13.27 Meningkatkan Kondisi Transportasi Yang Berkeselamatan Meningkatkan konektivitas Transportasi
            • Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 2 | 2 | 2 | | Laporan
            2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 6 Laporan 1.400.000.000 2 Laporan 0 2 Laporan 56.987.500 0 Laporan 10.518.600 0 Laporan 11.024.000 1 Laporan 16.681.600 1 Laporan 18.591.350 2 Laporan 56.815.550 100 99.7 2 Laporan 56.815.550 33.33 4.06 DINAS PERHUBUNGAN
            112.881.764.161 0 29.928.890.487 5.608.839.127 6.916.636.013 5.977.705.610 10.901.731.365 29.404.912.115 98.25 29.404.912.115 26.05

            Data File MONEV Indikator RENJA Tahun 2024

            Triwulan Lampiran Excel Tanggal Update File Keterangan SKPD Catatan Verifikator / Rekomendasi Tanggal Update Catatan Aksi
            I
            II
            III
            IV

            Dokumentasi:

            • Background warna hijau adalah baris program.
            • Background warna biru muda adalah baris kegiatan
            • Background warna putih adalah baris sub kegiatan
            • Nama SKPD berisi url menuju halaman RFK
            • Nama sub kegiatan berisi url menuju halaman RKA/DPA
            • Nilai realisasi anggaran per triwulan diambil dari data SP2D SIMDA yang diload saat membuka halaman RFK per bulan
            • Untuk mengisi MONEV RENJA per bulan lakukan checked pada Settings > Edit Monev indikator
            • Untuk melihat indikator renstra pada laporan MONEV lakukan checked pada Settings > Tampilkan indikator RENSTRA
            • Indikator berwarna hitam adalah indikator dengan rumus Tren Positif
            • Indikator berwarna merah adalah indikator dengan rumus Tren Negatif
            • Indikator berwarna ungu adalah indikator dengan rumus Prosentase
            • Indikator berwarna hijau adalah indikator dengan rumus Nilai Akhir
            • Lampiran excel, tanggal update file dan keterangan SKPD pada tabel Data File MONEV Indikator RENJA diisi oleh user SKPD (PA/KPA)
            • Catatan verifikator dan tanggal update catatan pada tabel Data File MONEV Indikator RENJA diisi oleh user Admin (BAPPEDA)
            • Ukuran file maksimal adalah 10MB dan berextensi .xlsx (excel)
            • Tekan tombol (X) untuk menghapus file .xlsx (excel)
            • Tekan tombol checklist berwarna biru untuk menyimpan data File MONEV
            • Pagu program, kegiatan dan sub kegiatan RENJA diambil dari nilai RKA terakhir di sipd.kemendagri.go.id
            • Jika target indikator RENSTRA bertipe string/karakter maka total target adalah tahun ke 5. Tidak diakumulasikan seperti ketika tipenya interger/angka.