| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
2 Paket |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 3.500.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 3.500.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 3.500.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 3.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 400 |
| |
[#] Bahan Kegiatan Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 400 |
| |
[-] Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Rp. 400 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
400 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 400 |
| 5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Rp. 3.499.600 |
| |
[#] Bahan Kegiatan Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.499.600 |
| |
[-] Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Rp. 3.499.600 |
| |
Battery
AAA
|
10 Set |
Set |
15.100 |
0 |
Rp. 151.000 |
| |
Isolasi
0.3 mm x 16 mm x 20 meter
|
10 Buah |
Buah |
7.500 |
0 |
Rp. 75.000 |
| |
Kabel NYM
3 x 2.5 mm
|
15 Meter |
Meter |
15.100 |
0 |
Rp. 226.500 |
| |
Lampu Emergency
CMOS, 233L, 64 LED
|
5 Buah |
Buah |
157.850 |
0 |
Rp. 789.250 |
| |
Lampu Essential
11 Watt
|
21 Buah |
Buah |
46.150 |
0 |
Rp. 969.150 |
| |
Lampu Essential
23 Watt
|
18 Buah |
Buah |
61.050 |
0 |
Rp. 1.098.900 |
| |
Lampu Mercury
150 Watt
|
1 Buah |
Buah |
189.800 |
0 |
Rp. 189.800 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 3.500.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
2 Paket |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 19.933.150 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 19.933.150 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 19.933.150 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 19.933.150 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 10.834.200 |
| |
[#] Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 10.834.200 |
| |
[-] HVS Folio |
Rp. 7.754.400 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
108 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 7.754.400 |
| |
[-] Kertas NCR |
Rp. 2.119.800 |
| |
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
|
4 Box |
Box |
529.950 |
0 |
Rp. 2.119.800 |
| |
[-] Snelhecter |
Rp. 958.500 |
| |
Snelhecter Map
Plastik
|
213 Buah |
Buah |
4.500 |
0 |
Rp. 958.500 |
| |
[-] Tinta |
Rp. 1.500 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
1500 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 1.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 3.865.450 |
| |
[#] Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.865.450 |
| |
[-] Tinta |
Rp. 3.865.450 |
| |
Tinta Printer
T 665, Warna
|
7 Botol |
Botol |
243.250 |
0 |
Rp. 1.702.750 |
| |
Tinta Printer
T 664, Hitam
|
9 Botol |
Botol |
240.300 |
0 |
Rp. 2.162.700 |
| 5.1.02.01.01.0032 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |
Rp. 5.233.500 |
| |
[#] Umbul Umbul Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 5.233.500 |
| |
[-] UMBUL UMBUL |
Rp. 5.233.500 |
| |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
|
18 Buah |
Buah |
290.750 |
0 |
Rp. 5.233.500 |
| 5.2 |
BELANJA MODAL |
Rp. 19.230.600 |
| 5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
Rp. 19.230.600 |
| 5.2.02.06 |
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar |
Rp. 653.700 |
| 5.2.02.06.01 |
Belanja Modal Alat Studio |
Rp. 653.700 |
| 5.2.02.06.01.0001 |
Belanja Modal Peralatan Studio Audio |
Rp. 653.700 |
| |
[#] Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 653.700 |
| |
[-] Microphone |
Rp. 653.700 |
| |
Microphone
Microphone MD150
|
3 Buah |
Buah |
217.900 |
0 |
Rp. 653.700 |
| 5.2.02.10 |
Belanja Modal Komputer |
Rp. 18.576.900 |
| 5.2.02.10.01 |
Belanja Modal Komputer Unit |
Rp. 16.500.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 |
Belanja Modal Personal Computer |
Rp. 16.500.000 |
| |
[#] Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 16.500.000 |
| |
[-] Laptop |
Rp. 16.500.000 |
| |
Laptop
Core i7, Memory 16 GB, Storage 512 GB SSD, touch screen
|
1 Unit |
Unit |
16.500.000 |
0 |
Rp. 16.500.000 |
| 5.2.02.10.02 |
Belanja Modal Peralatan Komputer |
Rp. 2.076.900 |
| 5.2.02.10.02.0004 |
Belanja Modal Peralatan Jaringan |
Rp. 2.076.900 |
| |
[#] Router Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.076.900 |
| |
[-] rauter |
Rp. 2.076.900 |
| |
Router
Sfp Port =1 Gigabit Port = 5 Lan Port = 5 Integrated Wireless =No Poe Input = 8 – 30 V
|
1 Buah |
Buah |
2.076.900 |
0 |
Rp. 2.076.900 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 39.163.750 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
3 Paket |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0019 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian |
Rp. 248.700 |
| |
[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 248.700 |
| |
[-] Barang habis pakai |
Rp. 248.700 |
| |
Gunting Bungga
Gold8
|
3 Buah |
Buah |
82.900 |
0 |
Rp. 248.700 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 178.200 |
| |
[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 178.200 |
| |
[-] Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Rp. 178.150 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
509 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 178.150 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 50 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 50 |
| 5.1.02.01.01.0030 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Rp. 3.573.100 |
| |
[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.573.100 |
| |
[-] Barang habis pakai |
Rp. 397.250 |
| |
Kanebo
0
|
5 Buah |
Buah |
79.450 |
0 |
Rp. 397.250 |
| |
[-] Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Rp. 3.175.850 |
| |
Cikrak
0
|
10 Buah |
Buah |
33.150 |
0 |
Rp. 331.500 |
| |
Ember
3 gln
|
10 Buah |
Buah |
41.550 |
0 |
Rp. 415.500 |
| |
Garuk Sampah
0
|
5 Buah |
Buah |
49.100 |
0 |
Rp. 245.500 |
| |
Pembersih Lantai
800 ml Refil
|
20 Botol |
Botol |
12.900 |
0 |
Rp. 258.000 |
| |
Pembersih Kaca
pump 425 ml
|
20 Botol |
Botol |
13.750 |
0 |
Rp. 275.000 |
| |
Pengharum Ruangan
300 ml
|
24 Botol |
Botol |
30.000 |
0 |
Rp. 720.000 |
| |
Tissue Kotak
200 Sheets
|
28 Buah |
Buah |
22.200 |
0 |
Rp. 621.600 |
| |
Alat Pel
Aluminium, Dg Gagang, Putar
|
5 Buah |
Buah |
61.750 |
0 |
Rp. 308.750 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 4.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
3 Paket |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 12.608.100 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 12.608.100 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 12.608.100 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 12.608.100 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 2.700 |
| |
[#] Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.700 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 2.700 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
2700 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 2.700 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 9.861.900 |
| |
[#] Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 9.861.900 |
| |
[-] Mamin |
Rp. 7.854.000 |
| |
Nasi Kotak
VIP
|
280 Box |
Box |
28.050 |
0 |
Rp. 7.854.000 |
| |
[-] Snack Rapat |
Rp. 2.007.900 |
| |
Snack Kotak
VIP
|
138 Box |
Box |
14.550 |
0 |
Rp. 2.007.900 |
| 5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
Rp. 2.743.500 |
| |
[#] Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.743.500 |
| |
[-] Mamin |
Rp. 2.743.500 |
| |
Air Mineral
Kemasan Galon
|
90 Galon |
Galon |
21.150 |
0 |
Rp. 1.903.500 |
| |
Air Mineral
Gelas, 220 ml
|
25 Dus |
Dus |
33.600 |
0 |
Rp. 840.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 12.608.100 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
2 Paket |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.804.400 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.804.400 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.804.400 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.804.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 550 |
| |
[#] Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 550 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 550 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
550 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 550 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 1.005.200 |
| |
[#] Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.005.200 |
| |
[-] ATK |
Rp. 1.005.200 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
14 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 1.005.200 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.798.650 |
| |
[#] Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.798.650 |
| |
[-] Photo copy |
Rp. 1.798.650 |
| |
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
5139 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.798.650 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.804.400 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
12 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Rp. 2.000.000 |
| |
[#] Belanja surat kabar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.000.000 |
| |
[-] Koran dan Majalah |
Rp. 2.000.000 |
| |
Biaya Koran Berlangganan
Jawa Pos
|
2 Bulan |
Bulan |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
| |
Biaya Koran Berlangganan
Pojok Kiri
|
2 Bulan |
Bulan |
100.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| |
Biaya Koran Berlangganan
Memo
|
12 Bulan |
Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
12 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 86.592.937 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 86.592.937 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 92.937 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 92.937 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 187 |
| |
[#] Belanja habis pakai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 187 |
| |
[-] pembulatan |
Rp. 187 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
187 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 187 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 92.750 |
| |
[#] Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 92.750 |
| |
[-] Penggandaan |
Rp. 92.750 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
265 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 92.750 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.500.000 |
| |
[#] Honor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 4.500.000 |
| |
[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Rp. 4.500.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
12 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 82.000.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 82.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 75.000.000 |
| |
[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 75.000.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Luar daerah |
Rp. 75.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
1 Tahun |
Tahun |
75.000.000 |
0 |
Rp. 75.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Rp. 7.000.000 |
| |
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 7.000.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
Rp. 7.000.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
1 Tahun |
Tahun |
7.000.000 |
0 |
Rp. 7.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 86.592.937 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 150.669.187 |