| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
2 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 18.696.250 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 18.696.250 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 11.521.250 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 11.521.250 |
| 5.1.02.01.01.0013 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Rp. 11.106.250 |
| |
[#] Ban Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 7.934.300 |
| |
[-] ban |
Rp. 7.934.300 |
| |
Ban Mobil R 17
Potenza, G-III, 225/55 VR17
|
4 Buah |
Buah |
1.499.450 |
0 |
Rp. 5.997.800 |
| |
Ban Mobil R 14
195/60 VR14 DIGS
|
2 Buah |
Buah |
968.250 |
0 |
Rp. 1.936.500 |
| |
[#] Pembeian Accu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 3.171.950 |
| |
[-] Accu |
Rp. 3.171.950 |
| |
Accu Mobil Hybrid
NS-60L Hybrid
|
2 Buah |
Buah |
839.650 |
0 |
Rp. 1.679.300 |
| |
Accu Mobil Premium
Astra Premium AM 95D 31L
|
1 Buah |
Buah |
1.492.650 |
0 |
Rp. 1.492.650 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 359.000 |
| |
[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 359.000 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 359.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
5 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 359.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 56.000 |
| |
[#] Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 56.000 |
| |
[-] Photo Copy |
Rp. 56.000 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
160 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 56.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 7.175.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 7.175.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 7.175.000 |
| |
[#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 5.000.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Kendaraan Pejabat |
Rp. 5.000.000 |
| |
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
|
2 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
2.500.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
| |
[#] service Kendaraan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 2.175.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
Rp. 2.175.000 |
| |
Ongkos Servise
|
30 Kali |
Kali |
72.500 |
0 |
Rp. 2.175.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 18.696.250 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
36 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 50.925.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 50.925.000 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 250.000 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 250.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 100 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 100 |
| |
[-] Alat Tulis Kantor |
Rp. 100 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 100 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 249.900 |
| |
[#] Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 249.900 |
| |
[-] Penggandaan |
Rp. 249.900 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
714 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 249.900 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 35.675.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 35.675.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 1.875.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 1.875.000 |
| |
[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Rp. 1.875.000 |
| |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
5 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
5 Orang / Bulan |
Orang / Bulan |
125.000 |
0 |
Rp. 625.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Rp. 33.800.000 |
| |
[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 33.800.000 |
| |
[-] Pajak Kendaran Bermotor |
Rp. 33.800.000 |
| |
Pajak Kendaraan Bermotor
|
54.5 Unit / Bulan |
Unit / Bulan |
400.000 |
0 |
Rp. 21.800.000 |
| |
Pajak Kendaraan Bermotor
Minibus, Station Wagon dan Sejenisnya (Innova, Avanza, dan Sejenisnya)
|
3 Unit/Tahun |
Unit/Tahun |
4.000.000 |
0 |
Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Rp. 15.000.000 |
| |
[#] Pemeliharaan Kendaraan ( Operasional ) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 15.000.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
Rp. 15.000.000 |
| |
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
|
6 Unit / Tahun |
Unit / Tahun |
2.500.000 |
0 |
Rp. 15.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 50.925.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
12 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 69.621.250 |