Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN
Bulan April Tahun 2026
|
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | RKA SIPD (Rp.) | DPA SIMDA (Rp.) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Capaian ( % ) | RAK ( % ) | Deviasi ( % ) | Realisasi Fisik ( % ) | Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) | Sumber Dana | Keterangan / Permasalahan | Catatan Verifikator | Anggaran Kas Bulan 1 |
Anggaran Kas Bulan 2 |
Anggaran Kas Bulan 3 |
Anggaran Kas Bulan 4 |
Anggaran Kas Bulan 5 |
Anggaran Kas Bulan 6 |
Anggaran Kas Bulan 7 |
Anggaran Kas Bulan 8 |
Anggaran Kas Bulan 9 |
Anggaran Kas Bulan 10 |
Anggaran Kas Bulan 11 |
Anggaran Kas Bulan 12 |
Anggaran Kas Total |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (9 / 8) * 100 | 11 | 12 = ((11-10)/11) * 100 | 13 = (14 / 8) * 100 | 14 = (8 * 13) / 100 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | KECAMATAN | 3.225.428.814 | 0 | 713.582.820 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.101.022.264 | 0 | 703.802.320 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872.000 | 0 | 0 | 0 | 4.086.000 | 0 | 0 | 1.872.000 | 0 | 0 | 7.830.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.808.278.934 | 0 | 643.550.086 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.808.278.934 | 0 | 643.550.086 | 0 | 0 | 0 | 199.532.720 | 206.402.000 | 491.930.833 | 242.988.040 | 246.609.199 | 476.553.459 | 242.581.348 | 216.801.900 | 136.000.000 | 135.680.580 | 135.349.855 | 77.849.000 | 2.808.278.934 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 108.324.950 | 0 | 31.005.900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.200 | 0 | 0 | 123.200 | 0 | 4.029.700 | 37.400 | 0 | 61.600 | 0 | 0 | 4.375.100 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52.318.450 | 0 | 27.738.200 | 0 | 0 | 0 | 2.495.050 | 28.852.000 | 2.018.050 | 2.512.450 | 2.174.750 | 1.897.700 | 2.018.050 | 1.921.150 | 2.615.800 | 1.897.700 | 2.018.050 | 1.897.700 | 52.318.450 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.905.550 | 0 | 396.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.550 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 1.905.550 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.514.050 | 0 | 2.030.500 | 0 | 0 | 0 | 3.668.150 | 338.750 | 318.350 | 3.731.150 | 289.650 | 299.800 | 3.745.950 | 444.350 | 289.650 | 3.780.250 | 318.350 | 289.650 | 17.514.050 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.211.800 | 0 | 840.300 | 0 | 0 | 0 | 928.750 | 266.000 | 266.000 | 384.500 | 266.000 | 284.050 | 266.000 | 350.000 | 266.000 | 402.500 | 266.000 | 266.000 | 4.211.800 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 2.080.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 28.000.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.388.380 | 0 | 22.780.136 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.908.380 | 0 | 2.021.803 | 0 | 0 | 0 | 883.750 | 883.750 | 1.057.400 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 1.057.400 | 1.057.400 | 883.750 | 883.750 | 852.500 | 603.680 | 10.908.380 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.720.000 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 1.885.000 | 385.000 | 1.085.000 | 385.000 | 385.000 | 1.885.000 | 385.000 | 385.000 | 1.785.000 | 385.000 | 385.000 | 9.720.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 98.760.000 | 0 | 19.988.333 | 0 | 0 | 0 | 7.605.000 | 7.605.000 | 15.105.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 98.760.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57.200.000 | 0 | 6.466.198 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.200.000 | 0 | 6.466.198 | 0 | 0 | 0 | 7.650.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 4.600.000 | 42.200.000 | |||||
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | |||||
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 9.000.000 | 0 | 7.932.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 9.000.000 | 0 | 7.932.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 9.000.000 | 0 | 7.932.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | |||||
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 25.533.250 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 25.533.250 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.533.250 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 873.750 | 1.873.750 | 1.873.750 | 2.873.750 | 3.373.750 | 1.873.750 | 5.181.900 | 873.750 | 873.750 | 1.873.750 | 3.987.600 | 0 | 25.533.250 | |||||
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 82.377.300 | 0 | 1.798.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 82.377.300 | 0 | 1.798.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 82.377.300 | 0 | 1.798.500 | 0 | 0 | 0 | 2.838.700 | 0 | 0 | 2.848.500 | 0 | 0 | 43.850.950 | 28.693.950 | 0 | 648.350 | 3.496.850 | 0 | 82.377.300 | |||||
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 7.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 7.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.496.000 | 7.496.000 | |||||
| TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG | 3.225.428.814 | 0 | 713.582.820 | 0 | 0 | 0 | 240.860.870 | 250.635.000 | 516.826.383 | 293.943.390 | 264.741.549 | 495.243.759 | 321.927.298 | 265.289.900 | 153.738.950 | 166.310.480 | 159.099.205 | 96.812.030 | 3.225.428.814 | ||||||||||