LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Belanja : Rp 29.978.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.891.800 0 1.891.800
BallPoint
Biasa
24.000 6 Buah 0 24.000
Correction Tape
0
7.450 1 Buah 0 7.450
Cutter
L-500 Besar
16.900 1 Buah 0 16.900
HVS 70 Gr
Folio
933.400 13 Rim 0 933.400
Isi Cutter
L 500 Besar isi 5 pcs
9.800 1 Pak 0 9.800
Kertas Cover
F4
50.000 50 Lembar 0 50.000
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
440.000 1 Box 0 440.000
Ordner
Folio
113.250 3 Buah 0 113.250
Penghapus
Besar
15.000 3 Buah 0 15.000
Snelhecter Map
Plastik
225.000 50 Buah 0 225.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
56.700 2 Box 0 56.700
Pembulatan
Penyesuaian
300 300 Rupiah 0 300
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 576.550 0 576.550
Penjilidan Softcover
1-100 Halaman
224.800 16 Buku 0 224.800
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
351.750 1005 Lembar 0 351.750
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 795.150 0 795.150
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Hitam)
265.050 3 Buah 0 265.050
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Warna)
530.100 6 Buah 0 530.100
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.298.500 0 2.298.500
Nasi Kotak
Biasa
1.250.000 50 Box 0 1.250.000
Snack Kotak
Biasa
1.048.500 90 Box 0 1.048.500
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000 0 6.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
3.000.000 12 Orang / Bulan 0 3.000.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
3.000.000 24 Orang / Bulan 0 3.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.416.000 0 17.416.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
391.000 23 Orang / Jam 0 391.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
2.820.000 141 Orang / Jam 0 2.820.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
825.000 33 Orang / Jam 0 825.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
1.020.000 30 Orang / Jam 0 1.020.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
6.520.000 163 Orang / Jam 0 6.520.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
2.000.000 40 Orang / Jam 0 2.000.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
3.840.000 128 Orang 0 3.840.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000 0 1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
1.000.000 1 Tahun 0 1.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 0 0 0
Total 29.978.000 0 29.978.000