LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pagu Belanja : Rp 50.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.203.850 0 3.203.850
BallPoint
Biasa
96.000 24 Buah 0 96.000
HVS 70 Gr
Folio
502.600 7 Rim 0 502.600
HVS 70 Gr
A4
436.800 7 Rim 0 436.800
Ordner
Folio
943.750 25 Buah 0 943.750
Binder Clip
No. 200
143.500 10 Dus 0 143.500
Stop Map
Kertas
91.800 51 Buah 0 91.800
Kertas Ncr
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
880.000 2 Box 0 880.000
Gunting
LL Best besar
44.700 6 Buah 0 44.700
Pensil Biasa
2B/HB
32.100 6 Buah 0 32.100
Stip Karet
Kecil
9.600 3 Buah 0 9.600
Kertas Cover
F4
23.000 23 Lembar 0 23.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.736.400 0 1.736.400
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
1.512.000 4320 Lembar 0 1.512.000
Biaya Jilid
0
224.400 8 Buku 0 224.400
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 794.750 0 794.750
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
327.250 7 Buah 0 327.250
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
467.500 5 Buah 0 467.500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.995.000 0 10.995.000
Nasi Kotak
Biasa
7.500.000 300 Box 0 7.500.000
Snack Kotak
Biasa
3.495.000 300 Box 0 3.495.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000 0 6.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
3.000.000 12 Orang 0 3.000.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
3.000.000 24 Orang / Bulan 0 3.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.320.000 0 5.320.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
3.840.000 96 Orang / Jam 0 3.840.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
640.000 16 Orang / Jam 0 640.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
840.000 28 Orang / Jam 0 840.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.950.000 0 1.950.000
Sewa Kendaraan Roda Empat
Dalam Wilayah Kabupaten, Supir, BBM
1.950.000 3 Unit 0 1.950.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000.000 0 20.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
20.000.000 1 Tahun 0 20.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0 Tahun 0 0
Total 50.000.000 0 50.000.000