LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pagu Belanja : Rp 50.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.721.500 0 1.721.500
BallPoint
Biasa
24.000 6 Buah 0 24.000
HVS 70 Gr
Folio
287.200 4 Rim 0 287.200
BallPoint
Boxy
36.000 6 Buah 0 36.000
Binder Clip
No. 155
48.000 4 Dus 0 48.000
Isi Stapples
1210, Kecil
25.500 1 Dus 0 25.500
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
529.950 1 Box 0 529.950
Ordner
Folio
151.000 4 Buah 0 151.000
Penanda Halaman
1M-33
31.600 4 Buah 0 31.600
Penghapus
Kecil
10.400 4 Buah 0 10.400
Gunting
MM Best sedang
13.800 2 Buah 0 13.800
Pensil Biasa
2B/HB
53.500 10 Buah 0 53.500
Snelhecter Map
Plastik
180.000 40 Buah 0 180.000
Stop Map
Kertas
90.000 50 Buah 0 90.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
85.050 3 Box 0 85.050
Perforator/ pelubang kertas
40
155.250 3 Buah 0 155.250
Pembulatan
Penyesuaian
250 250 Rupiah 0 250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 556.500 0 556.500
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
556.500 1590 Lembar 0 556.500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.217.000 0 1.217.000
Tinta Printer
L210
981.400 2 Set 0 981.400
Tinta Printer
L360
235.600 2 Buah 0 235.600
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.330.000 0 7.330.000
Nasi Kotak
Biasa
5.000.000 200 Box 0 5.000.000
Snack Kotak
Biasa
2.330.000 200 Box 0 2.330.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000 0 3.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
1.500.000 6 Orang / Bulan 0 1.500.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
1.500.000 12 Orang / Bulan 0 1.500.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.175.000 0 23.175.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
13.440.000 336 Orang / Jam 0 13.440.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
4.800.000 96 Orang / Jam 0 4.800.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
1.500.000 75 Orang / Jam 0 1.500.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
375.000 15 Orang / Jam 0 375.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
3.060.000 102 Orang 0 3.060.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.000.000 0 13.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
13.000.000 1 Tahun 0 13.000.000
Total 50.000.000 0 50.000.000