LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pagu Belanja : Rp 45.092.450
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Oktober Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000 0 150.000
Ketua
Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
150.000 1 Orang / Paket 0 150.000
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 744.000 0 744.000
Kran
Uk. 1/2"
744.000 20 Buah 0 744.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.074.300 0 1.074.300
Isi Ulang Gas LPG
12 Kg
1.074.300 1 Tabung x 6 Bulan 0 1.074.300
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.405.250 0 1.405.250
Pupuk Kandang
Padatan Gembur
1.405.250 803 Kg 0 1.405.250
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0
Pembulatan
Penyesuaian
0 0 0 0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 617.450 0 617.450
Materai
Materai 10.000
617.450 53 Buah 0 617.450
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 32.943.050 0 32.943.050
Cikrak
0
663.000 20 Buah 0 663.000
Tong Sampah Roda
0
1.267.050 3 Buah 0 1.267.050
Pengharum Matic
Refill, 225 ml
3.700.000 100 Buah 0 3.700.000
Plastik Sampah
Warna hitam, Kuning, Merah
4.017.000 39 Buah 0 4.017.000
Pembulatan
Penyesuaian
1.250 1250 Rupiah 0 1.250
Alat Pel
Biasa, Dg Gagang Alumunium
1.529.000 20 Buah 0 1.529.000
Kanebo
, Uk. 18 x 7 x 6 cm
1.067.000 20 Buah 0 1.067.000
Kain Lap
Sedang
465.000 30 Buah 0 465.000
Kamper
300 gr
3.435.000 100 Per Bungkus 0 3.435.000
Pembasmi Serangga
400 ml
633.750 15 Buah 0 633.750
Tissue Kotak
250 Sheet
7.935.000 300 Kotak 0 7.935.000
Sapu Lidi
0
2.775.000 300 Ikat 0 2.775.000
Sapu Lantai
0
1.850.000 50 Buah 0 1.850.000
Sabun Cuci Tangan
410 ml
2.960.000 100 Buah 0 2.960.000
Pembersih Lantai
800 ml Refil
645.000 50 Buah 0 645.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 981.400 0 981.400
Selang Air
Termasuk Aksesoris
981.400 2 Roll 0 981.400
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.002.000 0 5.002.000
Obat Rayap
0
280.500 5 Botol 0 280.500
Herbisida Roundup
Sistemik
2.385.000 15 Botol 0 2.385.000
Obat Pembasmi Hama/Gulma
0
2.336.500 5 Box 0 2.336.500
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0 0 0
Pakan ikan
Pelet Ø 0.5-0.7mm
0 0 Kg 0 0
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 375.000 0 375.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
375.000 1 Orang x 3 Bulan 0 375.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
0 0 Orang 0 0
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000 0 1.800.000
Restribusi sampah domestik
1.800.000 12 Bulan 0 1.800.000
Total 45.092.450 0 45.092.450