LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Belanja : Rp 209.101.290
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Oktober Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 350.000 0 350.000
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. 100 Juta
350.000 1 Orang x 2 Paket 0 350.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.290 0 5.290
Pembulatan
Penyesuaian
5.290 5290 Rupiah 0 5.290
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.981.600 0 5.981.600
Binder Clip
No. 155
1.164.000 97 Dus 0 1.164.000
HVS 70 Gr
Folio
2.297.600 32 Per Rim 0 2.297.600
BallPoint
Boxy
2.520.000 420 Buah 0 2.520.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.796.000 0 2.796.000
Materai
Materai 10.000
2.796.000 240 Lembar 0 2.796.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.617.050 0 12.617.050
Cartridge Toner Photocopy
Image Runner 1435
7.913.400 4 Buah 0 7.913.400
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Cayan
0 0 0 0
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Magenta
0 0 0 0
Serbuk Toner
500 Mg 508 A / Cf 360 A Yellow
0 0 0 0
Cartridge
S051069 Fuser Kit (220V) for Aculaser C2000
4.703.650 1 Buah 0 4.703.650
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.435.600 0 12.435.600
Karangan Bunga
Kecil
11.040.000 15 Buah 0 11.040.000
Umbul Umbul
Rumbai
1.395.600 8 Meter 0 1.395.600
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.930.000 0 7.930.000
Tablet PC
Android Os
7.930.000 1 Unit 0 7.930.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.932.500 0 42.932.500
Trophy
(Bahan Marmer Dengan Cetak Lebel Bahan Pvc)
42.932.500 25 Paket 0 42.932.500
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 900.000 0 900.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
900.000 4 Bulan x 1 Orang 0 900.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
0 0 Bulan 0 0
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 89.753.250 0 89.753.250
Mesin Foto Copy
A3, DocuCentre SC2022, One Tray Module, Fax Kit
89.753.250 1 Unit 0 89.753.250
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0 0 0
Kursi Direktur
Bahan Kulit, Hidrolik, Hdt, Naik Turun
0 0 Buah 0 0
Kursi Direktur
Salvo HA, Sandaran kursi TC (Tilting Control) yang kokoh, Armrest yang nyaman, Bahan : Oscar dan Aluminium
0 0 Unit 0 0
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.400.000 0 33.400.000
AIO Desktop PC Office
i5-1135G7, RAM 8GB, STORAGE 256GB NVME SSD, Win 10 Pro
33.400.000 2 Unit 0 33.400.000
Pc Desktop
Dekstop PC Intel Core i5; Memory 8 GB
0 0 Unit 0 0
Notebook / Laptop Profesional
Intel Core / AMD Ryzen
0 0 Unit 0 0
Laptop
Rog Strix Iii G531Gt17; Intel Express Chipset Hm370; 8 Gb Ram Ddr4 2666 Mhz(Max 32 Gb Ddr4); Ssd 512Gb
0 0 0 0
Laptop
Produksi Dalam Negeri, Prosesor setara Intel Core i5 atau dibawahnya
0 0 0 0
Notebook / Laptop Profesional
Intel Core / AMD Ryzen
0 0 Unit 0 0
Belanja Modal Personal Computer
0 0 0 0
Total 209.101.290 0 209.101.290