LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Pagu Belanja : Rp 1.032.155.425
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Oktober Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.004.025 0 51.004.025
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
9.000.000 300 Rim 0 9.000.000
HVS 70 Gr
Folio
21.540.000 300 Rim 0 21.540.000
Snelhecter Map
Plastik
4.500.000 1000 Buah 0 4.500.000
BallPoint
Boxy
360.000 60 Buah 0 360.000
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
6.150.000 200 Pak 0 6.150.000
Ordner
Folio
9.437.500 250 Buah 0 9.437.500
Pembulatan
Penyesuaian
6.525 6525 Rupiah 0 6.525
Spidol
Kecil
10.000 4 Buah 0 10.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.763.400 0 11.763.400
cetak banner
print digital (1mx1m)
951.000 30 M2 0 951.000
Penjilidan Buku/Dokumen
Jilid Softcover 201 - 300 Lembar
3.300.000 60 Buku 0 3.300.000
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
7.512.400 21464 Lembar 0 7.512.400
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.495.000 0 3.495.000
Materai
Materai 10.000
3.495.000 300 Buah 0 3.495.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.883.000 0 28.883.000
Cartridge
19A (CF219A)
2.839.000 2 Buah 0 2.839.000
Cartridge
41, Color
2.268.500 10 Buah 0 2.268.500
Cartridge
670 C, Black
4.793.500 10 Buah 0 4.793.500
Tinta Printer
Blueprint, 1000 Ml; Hitam
11.384.000 40 Botol 0 11.384.000
Tinta Printer
Blueprint, 250 Ml; Warna
2.208.000 30 Botol 0 2.208.000
Flash Disk
64 GB
5.390.000 22 Buah 0 5.390.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.910.000 0 8.910.000
Nasi Kotak
VIP
6.000.000 200 Box 0 6.000.000
Snack Kotak
VIP
2.910.000 200 Box 0 2.910.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000 0 7.500.000
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
7.500.000 3 Orang / Jam 0 7.500.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000 0 3.300.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
3.300.000 12 Orang / Bulan 0 3.300.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.900.000 0 43.900.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
22.000.000 550 Orang / Jam 0 22.000.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
9.500.000 190 Orang / Jam 0 9.500.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
9.000.000 300 Orang 0 9.000.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
3.400.000 100 Orang / Jam 0 3.400.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000 0 9.000.000
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
9.000.000 2 Hari 0 9.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 864.400.000 0 864.400.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
864.400.000 1 Tahun 0 864.400.000
Total 1.032.155.425 0 1.032.155.425