LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
Kegiatan | : | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD |
Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD |
Pagu Belanja | : | Rp 1.032.155.425 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 51.004.025 | 0 | 51.004.025 | ||||
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
|
9.000.000 | 300 | Rim | 0 | 9.000.000 | |||
HVS 70 Gr
Folio
|
21.540.000 | 300 | Rim | 0 | 21.540.000 | |||
Snelhecter Map
Plastik
|
4.500.000 | 1000 | Buah | 0 | 4.500.000 | |||
BallPoint
Boxy
|
360.000 | 60 | Buah | 0 | 360.000 | |||
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
|
6.150.000 | 200 | Pak | 0 | 6.150.000 | |||
Ordner
Folio
|
9.437.500 | 250 | Buah | 0 | 9.437.500 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
6.525 | 6525 | Rupiah | 0 | 6.525 | |||
Spidol
Kecil
|
10.000 | 4 | Buah | 0 | 10.000 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.763.400 | 0 | 11.763.400 | ||||
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
951.000 | 30 | M2 | 0 | 951.000 | |||
Penjilidan Buku/Dokumen
Jilid Softcover 201 - 300 Lembar
|
3.300.000 | 60 | Buku | 0 | 3.300.000 | |||
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
7.512.400 | 21464 | Lembar | 0 | 7.512.400 | |||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.495.000 | 0 | 3.495.000 | ||||
Materai
Materai 10.000
|
3.495.000 | 300 | Buah | 0 | 3.495.000 | |||
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 28.883.000 | 0 | 28.883.000 | ||||
Cartridge
19A (CF219A)
|
2.839.000 | 2 | Buah | 0 | 2.839.000 | |||
Cartridge
41, Color
|
2.268.500 | 10 | Buah | 0 | 2.268.500 | |||
Cartridge
670 C, Black
|
4.793.500 | 10 | Buah | 0 | 4.793.500 | |||
Tinta Printer
Blueprint, 1000 Ml; Hitam
|
11.384.000 | 40 | Botol | 0 | 11.384.000 | |||
Tinta Printer
Blueprint, 250 Ml; Warna
|
2.208.000 | 30 | Botol | 0 | 2.208.000 | |||
Flash Disk
64 GB
|
5.390.000 | 22 | Buah | 0 | 5.390.000 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.910.000 | 0 | 8.910.000 | ||||
Nasi Kotak
VIP
|
6.000.000 | 200 | Box | 0 | 6.000.000 | |||
Snack Kotak
VIP
|
2.910.000 | 200 | Box | 0 | 2.910.000 | |||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | ||||
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
7.500.000 | 3 | Orang / Jam | 0 | 7.500.000 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | ||||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
3.300.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.300.000 | |||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 43.900.000 | 0 | 43.900.000 | ||||
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
22.000.000 | 550 | Orang / Jam | 0 | 22.000.000 | |||
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
9.500.000 | 190 | Orang / Jam | 0 | 9.500.000 | |||
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
9.000.000 | 300 | Orang | 0 | 9.000.000 | |||
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
|
3.400.000 | 100 | Orang / Jam | 0 | 3.400.000 | |||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
9.000.000 | 2 | Hari | 0 | 9.000.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 864.400.000 | 0 | 864.400.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
864.400.000 | 1 | Tahun | 0 | 864.400.000 | |||
Total | 1.032.155.425 | 0 | 1.032.155.425 |