LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
Kegiatan | : | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD |
Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD |
Pagu Belanja | : | Rp 436.109.440 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.878.140 | 0 | 1.878.140 | ||||
Binder Clip
No. 200
|
28.700 | 2 | Dus | 0 | 28.700 | |||
HVS 70 Gr
Folio
|
1.795.000 | 25 | Rim | 0 | 1.795.000 | |||
Stop Map
Kertas
|
54.000 | 30 | Buah | 0 | 54.000 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
440 | 440 | Rupiah | 0 | 440 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.045.000 | 0 | 7.045.000 | ||||
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
7.000.000 | 20000 | Lembar | 0 | 7.000.000 | |||
Sampul surat / amplop ( kertas cissing )
12/27
|
45.000 | 90 | Lembar | 0 | 45.000 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.136.300 | 0 | 8.136.300 | ||||
Nasi Kotak
Biasa
|
5.550.000 | 200 | Box | 0 | 5.550.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
2.586.300 | 200 | Box | 0 | 2.586.300 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | ||||
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
2.400.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
1.350.000 | 6 | Orang / Bulan | 0 | 1.350.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 415.300.000 | 0 | 415.300.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
415.300.000 | 1 | Tahun | 0 | 415.300.000 | |||
Total | 436.109.440 | 0 | 436.109.440 |