LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD
Pagu Belanja : Rp 436.109.440
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Oktober Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.878.140 0 1.878.140
Binder Clip
No. 200
28.700 2 Dus 0 28.700
HVS 70 Gr
Folio
1.795.000 25 Rim 0 1.795.000
Stop Map
Kertas
54.000 30 Buah 0 54.000
Pembulatan
Penyesuaian
440 440 Rupiah 0 440
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.045.000 0 7.045.000
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
7.000.000 20000 Lembar 0 7.000.000
Sampul surat / amplop ( kertas cissing )
12/27
45.000 90 Lembar 0 45.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.136.300 0 8.136.300
Nasi Kotak
Biasa
5.550.000 200 Box 0 5.550.000
Snack Kotak
Biasa
2.586.300 200 Box 0 2.586.300
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000 0 3.750.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
2.400.000 6 Orang / Bulan 0 2.400.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
1.350.000 6 Orang / Bulan 0 1.350.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 415.300.000 0 415.300.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
415.300.000 1 Tahun 0 415.300.000
Total 436.109.440 0 436.109.440