LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
Kegiatan | : | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran |
Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
Pagu Belanja | : | Rp 531.965.040 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.179.990 | 0 | 5.179.990 | ||||
HVS 70 Gr
Folio
|
4.236.200 | 59 | Rim | 0 | 4.236.200 | |||
Ordner
Folio
|
943.750 | 25 | Buah | 0 | 943.750 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
40 | 40 | Rupiah | 0 | 40 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.533.550 | 0 | 8.533.550 | ||||
Penjilidan
Soft Cover
|
3.965.000 | 305 | Buku | 0 | 3.965.000 | |||
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
4.568.550 | 13053 | Lembar | 0 | 4.568.550 | |||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 116.500 | 0 | 116.500 | ||||
Materai
Materai 10.000
|
116.500 | 10 | Buah | 0 | 116.500 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 36.210.000 | 0 | 36.210.000 | ||||
Nasi Kotak
VIP
|
23.842.500 | 850 | Box | 0 | 23.842.500 | |||
Snack Kotak
VIP
|
12.367.500 | 850 | Box | 0 | 12.367.500 | |||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
15.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 15.000.000 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 625.000 | 0 | 625.000 | ||||
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
400.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 400.000 | |||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
225.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 225.000 | |||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
4.500.000 | 1 | Hari | 0 | 4.500.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461.800.000 | 0 | 461.800.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
461.800.000 | 1 | Tahun | 0 | 461.800.000 | |||
Total | 531.965.040 | 0 | 531.965.040 |