LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024
Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
Kegiatan | : | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran |
Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
Pagu Belanja | : | Rp 582.265.040 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.278.940 | 0 | 3.278.940 | ||||
HVS 70 Gr
Folio
|
2.872.000 | 40 | Rim | 0 | 2.872.000 | |||
Kertas Cover
F4
|
100.000 | 100 | Lembar | 0 | 100.000 | |||
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
226.800 | 8 | Box | 0 | 226.800 | |||
Spidol
Marker/Permanen
|
80.000 | 8 | Buah | 0 | 80.000 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
140 | 140 | Rupiah | 0 | 140 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.626.700 | 0 | 8.626.700 | ||||
Penjilidan
Soft Cover
|
3.250.000 | 250 | Buku | 0 | 3.250.000 | |||
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
5.376.700 | 15362 | Lembar | 0 | 5.376.700 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 88.334.400 | 0 | 88.334.400 | ||||
Nasi Kotak
VIP
|
56.324.400 | 2008 | Box | 0 | 56.324.400 | |||
Snack Kotak
VIP
|
32.010.000 | 2200 | Box | 0 | 32.010.000 | |||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
15.000.000 | 6 | Orang / Jam | 0 | 15.000.000 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 725.000 | 0 | 725.000 | ||||
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
450.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 450.000 | |||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
|
275.000 | 1 | Orang / Bulan | 0 | 275.000 | |||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
Sewa Gedung Kapasitas 50-150 Orang
Sewa Ruang Pertemuan Untuk Workshop/Pertemuan dll
|
4.500.000 | 1 | Hari | 0 | 4.500.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461.800.000 | 0 | 461.800.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
461.800.000 | 1 | Tahun | 0 | 461.800.000 | |||
Total | 582.265.040 | 0 | 582.265.040 |