LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pagu Belanja : Rp 5.896.327.213
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Oktober Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000 0 1.800.000
Ketua
Nilai pagu dana s.d Rp. 50 Juta
1.800.000 12 Orang / Bulan / Kegiatan 0 1.800.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.753.544 0 35.753.544
HVS 70 Gr
Folio
15.939.600 200 Rim 0 15.939.600
Ordner
Folio
5.662.500 150 Buah 0 5.662.500
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
5.321.200 1004 Buah 0 5.321.200
HVS 70 Gr
A4
6.240.000 100 Rim 0 6.240.000
BallPoint
Pentel
2.580.000 30 Buah 0 2.580.000
Pembulatan
Penyesuaian
10.244 10244 Rupiah 0 10.244
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000 0 6.000.000
Kertas NCR
Polos, 21.5 / 32.5, Isi 50 X 3
6.000.000 200 Rim 0 6.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 142.577.169 0 142.577.169
cetak banner
print digital (1mx1m)
82.513.515 2345 M2 0 82.513.515
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
60.063.654 154604 Lembar 0 60.063.654
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.931.500 0 12.931.500
Materai
Materai 10.000
12.931.500 1000 Buah 0 12.931.500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.875.000 0 1.740.875.000
Nasi Kotak
Biasa
1.187.500.000 47500 Orang 0 1.187.500.000
Snack Kotak
Biasa
553.375.000 47500 Orang 0 553.375.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.500.000 0 13.500.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar
7.800.000 1 Orang x 12 Bulan 0 7.800.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar
5.700.000 1 Orang x 12 Bulan 0 5.700.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 950.000.000 0 950.000.000
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
950.000.000 950 Orang / Jam 0 950.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 70.500.000 0 70.500.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
12.000.000 600 Orang / Jam 0 12.000.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
7.500.000 300 Orang / Jam 0 7.500.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
32.000.000 800 Orang / Jam 0 32.000.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
10.000.000 200 Orang / Jam 0 10.000.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
9.000.000 300 Box 0 9.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 547.390.000 0 547.390.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
547.390.000 1 Tahun 0 547.390.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.375.000.000 0 2.375.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
375.000.000 1 Tahun 0 375.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.000.000.000 1 Tahun 0 1.000.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.000.000.000 1 Tahun 0 1.000.000.000
Total 5.896.327.213 0 5.896.327.213