LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Belanja : Rp 35.600.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.830.100 0 12.830.100
Nasi Kotak
Biasa
8.750.000 350 Box 0 8.750.000
Snack Kotak
Biasa
4.077.500 350 Box 0 4.077.500
Pembulatan
Penyesuaian
2.600 2600 Rupiah 0 2.600
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.397.400 0 4.397.400
Air Mineral
Botol, 600 ml
2.347.800 602 Buah 0 2.347.800
Air Mineral
Gelas, 220 ml
2.049.600 61 Dos 0 2.049.600
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.572.500 0 7.572.500
Snack Kotak
Biasa
7.572.500 650 Box 0 7.572.500
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000 0 7.800.000
Moderator
Segala Kegiatan
1.400.000 4 Kali 0 1.400.000
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
2.400.000 8 Orang / Kali 0 2.400.000
Honorarium Instruktur Senam Prolanis (NON PNS)
Honorarium Instruktur Senam Prolanis
4.000.000 20 Kali 0 4.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000 0 3.000.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
1.000.000 8 Orang / Bulan 0 1.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
2.000.000 8 Orang / Bulan 0 2.000.000
Total 35.600.000 0 35.600.000