LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pagu Belanja : Rp 229.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0 0 0
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
0 0 0 0
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.756.250 0 1.756.250
Linggis
1" x 30cm
265.250 5 Buah 0 265.250
Gunting Dahan
Garden D6, Stainless Steel
1.491.000 15 Buah 0 1.491.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.778.250 0 4.778.250
BallPoint
Biasa
120.000 30 Buah 0 120.000
BallPoint
Pentel
430.000 5 Buah 0 430.000
Binder Clip
No. 107
175.000 25 Dus 0 175.000
Binder Clip
No. 155
252.000 21 Dus 0 252.000
HVS 70 Gr
Folio
2.656.600 37 Rim 0 2.656.600
Isi Stapples
1210, Kecil
178.500 7 Dus 0 178.500
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
328.600 62 Buah 0 328.600
Buku Agenda KM
Isi 200 Lembar
110.100 3 Buah 0 110.100
Ordner
Folio
453.000 12 Buah 0 453.000
Pembulatan
Penyesuaian
700 700 Rupiah 0 700
Post It
0
73.750 5 Pak 0 73.750
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.700 0 1.050.700
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
1.050.700 3002 Per 100 Lembar 0 1.050.700
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.441.800 0 1.441.800
Tinta Printer
Ukuran 100 Ml (Hitam)
0 0 0 0
Tinta Printer
T 664, Hitam
1.441.800 6 Botol 0 1.441.800
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.139.500 0 4.139.500
Tongkat T
dilengkapi holster / ring
490.000 7 Buah 0 490.000
Helm Proyek / K3
Dengan Inner Fastrack (Putar) Dan Tali Dagu
1.055.750 5 Buah 0 1.055.750
Topi
Bahan Kain
850.150 7 Buah 0 850.150
Sarung Tangan
0
280.500 3 Box 0 280.500
Sepatu Kets
0
1.463.100 6 Buah 0 1.463.100
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.283.500 0 36.283.500
Nasi Kotak
Biasa
24.750.000 990 Box 0 24.750.000
Snack Kotak
Biasa
11.533.500 990 Box 0 11.533.500
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000 0 9.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.200.000 12 Orang / Bulan 0 4.200.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.800.000 24 Orang / Bulan 0 4.800.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 153.550.000 0 153.550.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
30.330.000 1011 Orang 0 30.330.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
10.322.000 397 Orang / Jam 0 10.322.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
51.952.000 1528 Orang / Jam 0 51.952.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
30.360.000 759 Orang / Jam 0 30.360.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
4.650.000 93 Orang / Jam 0 4.650.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
2.847.000 219 Orang / Jam 0 2.847.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
14.994.000 882 Orang / Jam 0 14.994.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
5.320.000 266 Orang / Jam 0 5.320.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
2.775.000 111 Orang / Jam 0 2.775.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000 0 10.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
10.000.000 1 Tahun 0 10.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 0 7.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
7.000.000 1 Tahun 0 7.000.000
Total 229.000.000 0 229.000.000