LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Pagu Belanja : Rp 240.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 107.226.000 0 107.226.000
Pme
Urinalisa
43.976.000 23 Paket 0 43.976.000
Pme
Hematologi
63.250.000 23 Paket 0 63.250.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.175.000 0 3.175.000
Pertalite
0
1.000.000 100 Liter 0 1.000.000
Pertamax
0
2.175.000 150 Liter 0 2.175.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.721.000 0 2.721.000
HVS 70 Gr
Folio
1.436.000 20 Rim 0 1.436.000
Ordner
Folio
755.000 20 Buah 0 755.000
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
530.000 100 Buah 0 530.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.154.900 0 3.154.900
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
3.154.900 9014 Lembar 0 3.154.900
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.538.100 0 1.538.100
Cartridge
830, Black
477.900 2 Buah 0 477.900
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Hitam)
530.100 6 Buah 0 530.100
Tinta Printer
Ukuran 200 Ml (Warna)
530.100 6 Buah 0 530.100
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.455.000 0 29.455.000
Nasi Kotak
Biasa
14.550.000 582 Box 0 14.550.000
Snack Kotak
Biasa
10.485.000 900 Box 0 10.485.000
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
4.420.000 260 Orang 0 4.420.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000 0 16.200.000
Honorarium Narasumber
Narasumber Non PNS : organisasi profesi, surveior
16.200.000 18 Orang / Jam 0 16.200.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000 0 9.000.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.800.000 24 Orang / Bulan 0 4.800.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.200.000 12 Orang / Bulan 0 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.280.000 0 5.280.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
2.400.000 60 Orang / Jam 0 2.400.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
1.800.000 36 Orang / Jam 0 1.800.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
1.080.000 36 Orang 0 1.080.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000 0 11.250.000
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
5.250.000 3 Hari 0 5.250.000
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
6.000.000 2 Hari 0 6.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.000.000 0 26.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
26.000.000 1 Tahun 0 26.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000 0 25.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
25.000.000 1 Tahun 0 25.000.000
Total 240.000.000 0 240.000.000