LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
Pagu Belanja | : | Rp 386.261.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 400.000 | 0 | 400.000 | ||||
Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta
|
200.000 | 1 | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 200.000 | |||
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
200.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 200.000 | |||
5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 117.009.750 | 0 | 117.009.750 | ||||
Rapid 1 Hiv (Sd )
Hiv 1/2 In Human Serum ,Plasma Or Whole Blood
|
103.275.000 | 5000 | Strip | 0 | 103.275.000 | |||
Rapid 2 Hiv ( Intec )
Hiv 1/2 In Human Serum ,Plasma Or Whole Blood
|
6.719.000 | 250 | Strip | 0 | 6.719.000 | |||
Rapid 3 Hiv ( Oncoprobe )
Hiv 1/2 In Human Serum ,Plasma Or Whole Blood
|
7.015.750 | 250 | Strip | 0 | 7.015.750 | |||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 147.601.250 | 0 | 147.601.250 | ||||
BMHP Rapid HIV dan Reagen Sifilis untuk Skirining HIV dan Sifilis pada bumil
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2024
|
147.600.000 | 1 | Paket | 0 | 147.600.000 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
1.250 | 1250 | Rupiah | 0 | 1.250 | |||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.029.400 | 0 | 2.029.400 | ||||
BallPoint
Boxy
|
36.000 | 6 | Buah | 0 | 36.000 | |||
BallPoint
Biasa
|
40.000 | 10 | Buah | 0 | 40.000 | |||
Binder Clip
No. 107
|
28.000 | 4 | Dus | 0 | 28.000 | |||
Correction Tape
0
|
14.900 | 2 | Buah | 0 | 14.900 | |||
HVS 70 Gr
Folio
|
1.436.000 | 20 | Rim | 0 | 1.436.000 | |||
Isi Stapples
1210, Kecil
|
25.500 | 1 | Dus | 0 | 25.500 | |||
Ordner
Folio
|
377.500 | 10 | Buah | 0 | 377.500 | |||
Post It
0
|
29.500 | 2 | Pak | 0 | 29.500 | |||
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
|
42.000 | 2 | Buah | 0 | 42.000 | |||
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 61.600 | 0 | 61.600 | ||||
Amplop
AM 104
|
14.900 | 2 | Pak | 0 | 14.900 | |||
Amplop
, 104, isi 60
|
46.700 | 2 | Pak | 0 | 46.700 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.204.550 | 0 | 5.204.550 | ||||
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
2.104.550 | 6013 | Lembar | 0 | 2.104.550 | |||
Spanduk Print Digital (5 x 1 m)
belum Design
|
3.100.000 | 125 | M2 | 0 | 3.100.000 | |||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 116.500 | 0 | 116.500 | ||||
Materai
Materai 10.000
|
116.500 | 10 | Buah | 0 | 116.500 | |||
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 579.000 | 0 | 579.000 | ||||
Tinta Printer
Blueprint, 1000 Ml; Hitam
|
284.600 | 1 | Botol | 0 | 284.600 | |||
Tinta Printer
Blueprint, 250 Ml; Warna
|
294.400 | 4 | Botol | 0 | 294.400 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 37.208.950 | 0 | 37.208.950 | ||||
Snack Kotak
Biasa
|
699.000 | 60 | Kotak | 0 | 699.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
4.660.000 | 400 | Box | 0 | 4.660.000 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
10.000.000 | 400 | Box | 0 | 10.000.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
1.398.000 | 120 | Box | 0 | 1.398.000 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
1.500.000 | 60 | Box | 0 | 1.500.000 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
3.000.000 | 120 | Box | 0 | 3.000.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
1.398.000 | 120 | Box | 0 | 1.398.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
4.403.700 | 378 | Box | 0 | 4.403.700 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
9.400.000 | 376 | Box | 0 | 9.400.000 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
250 | 250 | Rupiah | 0 | 250 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
750.000 | 30 | Box | 0 | 750.000 | |||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | ||||
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
|
7.500.000 | 3 | Orang / Jam | 0 | 7.500.000 | |||
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
2.000.000 | 4 | Orang / Jam | 0 | 2.000.000 | |||
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
4.000.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 4.000.000 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | ||||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.800.000 | 24 | Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | ||||
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 100 orang
|
4.000.000 | 1 | Hari | 0 | 4.000.000 | |||
Biaya Sewa gedung/Ruangan Tempat sosialisasi, bimtek, workshop dll. Yang sejenis
Kapasitas sampai dengan 50 orang
|
3.000.000 | 1 | Hari | 0 | 3.000.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
11.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 11.000.000 | |||
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
500.000 | 1 | Kali | 0 | 500.000 | |||
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
500.000 | 1 | Kali | 0 | 500.000 | |||
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
500.000 | 1 | Kali | 0 | 500.000 | |||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 38.250.000 | 0 | 38.250.000 | ||||
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
|
11.250.000 | 150 | Orang / Hari | 0 | 11.250.000 | |||
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
|
27.000.000 | 360 | Orang / Hari | 0 | 27.000.000 | |||
Total | 386.261.000 | 0 | 386.261.000 |