LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Pagu Belanja : Rp 946.807.803
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Mei Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.004.000 0 37.004.000
Pertamax
0
37.004.000 2552 Liter 0 37.004.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.493.750 0 2.493.750
BallPoint
Biasa
80.000 20 Buah 0 80.000
Binder Clip
No. 155
60.000 5 Dus 0 60.000
HVS 70 Gr
Folio
1.077.000 15 Rim 0 1.077.000
Isi Stapples
1210, Kecil
25.500 1 Dus 0 25.500
Kertas NCR
Uk. A4, 3 Ply, 1000 Sheet
1.059.900 2 Box 0 1.059.900
Snelhecter Map
Plastik
135.000 30 Buah 0 135.000
Snelhecter Map
Kertas
28.000 20 Buah 0 28.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
28.350 1 Box 0 28.350
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.017.153 0 1.017.153
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
1.017.100 2906 Lembar 0 1.017.100
Pembulatan
Penyesuaian
53 53 Rupiah 0 53
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 682.500 0 682.500
Pita Printer
LX 300
93.500 2 Buah 0 93.500
Tinta Printer
L360
589.000 5 Buah 0 589.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000 0 19.200.000
Snack/Kue basahan
0
5.175.000 3 Buah x 500 Box 0 5.175.000
Nasi Kotak
VIP
14.025.000 500 Box 0 14.025.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000 0 12.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
5.400.000 12 Orang / Bulan 0 5.400.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar
6.600.000 24 Orang / Bulan 0 6.600.000
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 587.820.000 0 587.820.000
Tenaga Operasional
Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Pramusaji, Tenaga Pengamanan / Tenaga Keamanan, dan Pengemudi, dan yang setara
587.820.000 291 Orang / Bulan 0 587.820.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.868.800 0 24.868.800
THL Pengadministrasi Lalu Lintas
Honorarium Tenaga Lepas
24.868.800 1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan 0 24.868.800
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 144.858.000 0 144.858.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
22.950.000 675 Orang / Jam 0 22.950.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
29.160.000 729 Orang / Jam 0 29.160.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
28.750.000 575 Orang / Jam 0 28.750.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
8.500.000 500 Orang / Jam 0 8.500.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
11.000.000 550 Orang / Jam 0 11.000.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
7.500.000 300 Orang / Jam 0 7.500.000
Uang Lembur Non PNS pada hari kerja Efektif
Non PNS
10.738.000 826 Orang / Jam 0 10.738.000
Uang Lembur Non PNS pada hari Libur
Non PNS
26.260.000 1010 Orang / Jam 0 26.260.000
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 46.863.600 0 46.863.600
Terop
Rejeng, Uk. 10 m x 12 m
46.863.600 8 Set 0 46.863.600
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.000.000 0 35.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
35.000.000 1 Tahun 0 35.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000 0 35.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
35.000.000 1 Tahun 0 35.000.000
Total 946.807.803 0 946.807.803