LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan September Tahun 2025

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pagu Belanja : Rp 28.292.550
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan September Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.747.650 0 3.747.650
Amplop
, 90 Jendela Kanan, isi 100
300.400 8 Pak 0 300.400
BallPoint
Biasa
32.000 8 Buah 0 32.000
BallPoint
Pentel
214.900 2 Buah 0 214.900
Binder Clip
No. 155
38.700 2 Dus 0 38.700
Isi Stapples
1210, Kecil
131.750 5 Dus 0 131.750
Kertas Ncr Bottom
Ukuran F4
322.500 5 Rim 0 322.500
Ordner
1/2 Folio
322.800 12 Buah 0 322.800
Paper Clips
No.5
11.900 2 Dus 0 11.900
Penggaris Baja
30 cm
21.500 2 Buah 0 21.500
Penghapus
Kecil
6.500 2 Buah 0 6.500
Pensil Biasa
2B/HB
27.000 5 Buah 0 27.000
Snelhecter Map
2001/P
97.000 20 Buah 0 97.000
Spidol
Whiteboard/ boardmarker
34.950 3 Buah 0 34.950
Stabilo
22.600 2 Buah 0 22.600
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
42.000 2 Buah 0 42.000
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
1.890.000 350 Buah 0 1.890.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
188.250 5 Box 0 188.250
Gunting
MM Best sedang
19.350 1 Buah 0 19.350
Lem Kertas
Besar 112, Cair
23.550 3 Buah 0 23.550
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 628.950 0 628.950
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
628.950 1797 Lembar 0 628.950
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.252.250 0 1.252.250
Cartridge
40, Black
197.000 1 Buah 0 197.000
Cartridge
41, Color
226.850 1 Buah 0 226.850
Isi Ulang Catridge
Laserjet
441.600 3 Buah 0 441.600
Tinta Printer
664, 4 warna
386.800 1 Set 0 386.800
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.539.700 0 2.539.700
Snack Kotak
Biasa
2.539.700 218 Box 0 2.539.700
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
0 0 Bulan 0 0
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
0 0 Bulan 0 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.124.000 0 17.124.000
Uang Lembur
Golongan II
1.440.000 60 Orang / Jam 0 1.440.000
Uang Lembur
Golongan IV
4.284.000 119 Orang / Jam 0 4.284.000
Uang Lembur
Golongan III
11.400.000 380 Orang / Jam 0 11.400.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000 0 2.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.000.000 1 Tahun 0 2.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000 0 1.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.000.000 1 Tahun 0 1.000.000
Total 28.292.550 0 28.292.550