LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Belanja : Rp 209.441.600
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Juni Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.990.900 0 4.990.900
Cat Tembok
Interior
1.439.100 18 Kg 0 1.439.100
Cat Kayu
0
1.594.000 20 Kg 0 1.594.000
Kuas Roll
Besar
143.550 3 Buah 0 143.550
Kuas Cat
4"
133.250 5 Buah 0 133.250
Kuas Cat
2,5"
80.000 5 Buah 0 80.000
Amplas (Kertas Gosok)
0
133.750 25 Lembar 0 133.750
Minyak Cat
Afduner (Thinner A Special )
336.150 9 Liter 0 336.150
Mortar Siap Pakai
(Semen Instan)
58.800 20 Kg 0 58.800
Kapi
0
64.200 6 Buah 0 64.200
Kunci
Slot Kunci Meja
181.500 10 Buah 0 181.500
Kunci
Slot Pintu
586.250 5 Buah 0 586.250
Engsel
Jendela
240.000 5 Buah 0 240.000
Pembulatan
Penyesuaian
350 350 Rupiah 0 350
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.426.600 0 1.426.600
HVS 70 Gr
Folio
574.400 8 Rim 0 574.400
Kertas NCR
Uk. A4, 4 Ply, 500 Sheet
411.800 1 Box 0 411.800
Ordner
Folio
151.000 4 Buah 0 151.000
BallPoint
Biasa
96.000 24 Buah 0 96.000
Snelhecter Map
Plastik
126.000 28 Buah 0 126.000
Pensil Biasa
2B/HB
64.200 12 Buah 0 64.200
Pembulatan
Penyesuaian
3.200 3200 Rupiah 0 3.200
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 233.000 0 233.000
Materai
Materai 10.000
233.000 20 Buah 0 233.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.340.400 0 1.340.400
Toner Printer
Laser Jet 85 A
1.340.400 1 Buah 0 1.340.400
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 490.700 0 490.700
Selang Air
Termasuk Aksesoris
490.700 1 Roll 0 490.700
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.960.000 0 3.960.000
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Kepala Tukang Cat
1.080.000 10 Orang / Hari 0 1.080.000
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Kepala Tukang Kayu
1.080.000 10 Orang / Hari 0 1.080.000
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Pembantu Tukang Cat Terampil
900.000 10 Orang / Hari 0 900.000
Honorarium Tenaga Pendukung (Tenaga Kerja Terampil)
Pembantu Tukang Batu Terampil
900.000 10 Orang / Hari 0 900.000
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 15.000.000 0 15.000.000
Jasa Konsultansi Perencanaan
15.000.000 1 Paket 0 15.000.000
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000 0 10.000.000
Jasa Konsultansi Pengawasan
10.000.000 1 Paket 0 10.000.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 172.000.000 0 172.000.000
Pekerjaan Konstruksi
-
0 0 0 0
Pekerjaan Konstruksi
-
172.000.000 1 Paket 0 172.000.000
Total 209.441.600 0 209.441.600