LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 5.01 PERENCANAAN |
Program | : | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Kegiatan | : | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
Sub Kegiatan | : | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
Pagu Belanja | : | Rp 50.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.628.550 | 0 | 1.628.550 | ||||
HVS 70 Gr
Folio
|
718.000 | 10 | Rim | 0 | 718.000 | |||
HVS 70 Gr
A4
|
499.200 | 8 | Rim | 0 | 499.200 | |||
Ballpoint
Ball Point gel
|
55.000 | 1 | Dus | 0 | 55.000 | |||
Stop Map
Kertas
|
90.000 | 50 | Buah | 0 | 90.000 | |||
Spidol
Marker/Permanen
|
50.000 | 5 | Buah | 0 | 50.000 | |||
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
|
28.350 | 1 | Box | 0 | 28.350 | |||
Ordner
Folio
|
75.500 | 2 | Buah | 0 | 75.500 | |||
Snelhecter Map
Plastik
|
112.500 | 25 | Buah | 0 | 112.500 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 768.950 | 0 | 768.950 | ||||
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
768.950 | 2197 | Lembar | 0 | 768.950 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9.162.500 | 0 | 9.162.500 | ||||
Nasi Kotak
Biasa
|
6.250.000 | 250 | Box | 0 | 6.250.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
2.912.500 | 250 | Box | 0 | 2.912.500 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 12 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
3.000.000 | 24 | Orang / Bulan | 0 | 3.000.000 | |||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 13.440.000 | 0 | 13.440.000 | ||||
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
|
9.600.000 | 240 | Orang / Jam | 0 | 9.600.000 | |||
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
|
2.400.000 | 48 | Orang / Jam | 0 | 2.400.000 | |||
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
|
1.440.000 | 48 | Orang | 0 | 1.440.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | ||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
19.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 19.000.000 | |||
Total | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |