LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Pagu Belanja : Rp 1.785.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000 0 900.000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan langsung dan e-Purchasing)
Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 juta
900.000 12 Orang / Bulan 0 900.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.951.550 0 6.951.550
Amplop
Putih Polos Sedang
93.000 4 Box 0 93.000
BallPoint
Pentel
516.000 6 Buah 0 516.000
BallPoint
Biasa
48.000 12 Buah 0 48.000
Binder Clip
No. 107
154.000 22 Dus 0 154.000
Binder Clip
No. 155
372.000 31 Dus 0 372.000
HVS 70 Gr
Folio
3.302.800 46 Rim 0 3.302.800
Isi Stapples
1217, Besar
164.250 5 Dus 0 164.250
Isi Stapples
1210, Kecil
382.500 15 Dus 0 382.500
Isi Stapples
1213, Sedang
366.000 12 Dus 0 366.000
Kertas Cover
F4
214.000 214 Lembar 0 214.000
Paper Clips
No.5
58.500 10 Dus 0 58.500
Paper Clips
No.1
40.500 15 Dus 0 40.500
Staples/Hechmachine
HD 50, sedang
184.100 2 Buah 0 184.100
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
42.000 2 Buah 0 42.000
Stop Map
Kantong/ plastik kancing
636.000 120 Buah 0 636.000
Ordner
Folio
377.500 10 Buah 0 377.500
Pembulatan
Penyesuaian
400 400 Rupiah 0 400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.904.100 0 1.904.100
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
1.062.600 3036 Lembar 0 1.062.600
Biaya Jilid
0
841.500 30 Buku 0 841.500
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.977.000 0 2.977.000
Cartridge
Cartridge Black
1.290.200 4 Buah 0 1.290.200
Cartridge
Cartridge Color
741.300 2 Buah 0 741.300
Tinta Printer
L360 T664 Hitam
459.000 6 Buah 0 459.000
Tinta Printer
T 665, Warna
486.500 2 Buah 0 486.500
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0 0 0
Lampu Lalu Lintas
dilengkapi suara peluit
0 0 0 0
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 71.772.350 0 71.772.350
Nasi Kotak
Biasa
48.950.000 1958 Kotak 0 48.950.000
Snack Kotak
Biasa
22.822.350 1959 Kotak 0 22.822.350
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.800.000 0 13.800.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
6.000.000 12 Orang / Bulan 0 6.000.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar
7.800.000 24 Orang / Bulan 0 7.800.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 314.685.000 0 314.685.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan I
4.680.000 180 Orang / Jam 0 4.680.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
50.000.000 1250 Orang / Jam 0 50.000.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
37.500.000 750 Orang / Jam 0 37.500.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
56.100.000 1650 Orang / Jam 0 56.100.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan I
7.150.000 550 Orang / Jam 0 7.150.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
44.200.000 2600 Orang / Jam 0 44.200.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
44.980.000 2249 Orang / Jam 0 44.980.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
19.975.000 799 Orang / Jam 0 19.975.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
50.100.000 1670 Orang / Jam 0 50.100.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.000.000 0 70.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
70.000.000 1 Tahun 0 70.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.295.000.000 0 1.295.000.000
Biaya Transport Pengamanan
Tenaga Pengamanan TNI/POLRI/LINMAS/ Pihak Lainnya
1.200.000.000 24000 Orang / Kegiatan 0 1.200.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0 0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
95.000.000 1 Tahun 0 95.000.000
5.2.02.06.02.0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF 7.010.000 0 7.010.000
Handy Talky
Dc 7,4, Working Temperatur -20=60''C Uhf 400-520 Mhz
7.010.000 20 Unit 0 7.010.000
Total 1.785.000.000 0 1.785.000.000