LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pagu Belanja : Rp 180.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.601.650 0 1.601.650
BallPoint
Biasa
96.000 24 Buah 0 96.000
Binder Clip
No. 260
106.250 5 Dus 0 106.250
Buku Cek
0
300.000 1 Buku 0 300.000
HVS 70 Gr
Folio
287.200 4 Rim 0 287.200
HVS 70 Gr
A4
124.800 2 Rim 0 124.800
Isi Stapples
1210, Kecil
127.500 5 Dus 0 127.500
Kertas Foto
Glossy Photo Paper
30.750 1 Pak 0 30.750
Ordner
1/2 Folio
238.050 9 Buah 0 238.050
Portepel
0
34.000 4 Buah 0 34.000
Snelhecter Map
Plastik
45.000 10 Buah 0 45.000
Stop Map
Kertas
70.200 39 Buah 0 70.200
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
141.750 5 Box 0 141.750
Pembulatan
Penyesuaian
150 150 Rupiah 0 150
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.270.400 0 3.270.400
Belanja redesain, cetak baliho dan ongkos pasang
Bahan banner 280 MMT
0 0 M2 0 0
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
3.270.400 9344 Lembar 0 3.270.400
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 921.650 0 921.650
Pita Printer
LQ 2180 ( Lengkap )
473.000 4 Buah 0 473.000
Tinta Botol
1 Liter
448.650 3 Buah 0 448.650
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.536.300 0 11.536.300
Nasi Kotak
Biasa
5.550.000 222 Box 0 5.550.000
Snack Kotak
Biasa
2.586.300 222 Box 0 2.586.300
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
3.400.000 200 Orang 0 3.400.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.900.000 0 17.900.000
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
12.500.000 5 Orang / Jam 0 12.500.000
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
5.400.000 6 Orang / Jam 0 5.400.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000 0 6.600.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
4.200.000 12 Orang / Bulan 0 4.200.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
2.400.000 12 Orang / Bulan 0 2.400.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Ketua
0 0 Orang / Bulan 0 0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Sekretaris
0 0 Orang / Bulan 0 0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Anggota/Setara
0 0 Orang / Bulan 0 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.560.000 0 19.560.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan II
1.020.000 60 Orang / Jam 0 1.020.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan III
2.000.000 100 Orang / Jam 0 2.000.000
Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif
Golongan IV
1.500.000 60 Orang / Jam 0 1.500.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
2.040.000 60 Orang / Jam 0 2.040.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
4.000.000 100 Orang / Jam 0 4.000.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
3.000.000 60 Orang / Jam 0 3.000.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
3.000.000 100 Orang / Jam 0 3.000.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
3.000.000 100 Orang 0 3.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000 0 60.000.000
Biaya Kontribusi
Biaya Bimtek / Pelatihan / Sosialisasi / Workshop / Seminar / Kursus-kursus singkat
60.000.000 1 Tahun 0 60.000.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.610.000 0 13.610.000
Jasa Service Laptop
Tanpa Ganti Suku Cadang
1.000.000 10 Unit 0 1.000.000
Jasa Service Komputer
Tanpa Ganti Suku Cadang
200.000 2 Unit 0 200.000
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
12.410.000 17 Unit 0 12.410.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000 0 45.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
45.000.000 1 Tahun 0 45.000.000
Total 180.000.000 0 180.000.000