LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Belanja : Rp 90.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.947.750 0 1.947.750
HVS 70 Gr
Folio
1.436.000 20 Rim 0 1.436.000
Perforator/ pelubang kertas
40
51.750 1 Buah 0 51.750
Snelhecter Map
Plastik
135.000 30 Buah 0 135.000
Ballpoint
Ball Point gel
110.000 2 Dus 0 110.000
Stop Map
Kertas
90.000 50 Buah 0 90.000
HVS 70 Gr
A4
124.800 2 Rim 0 124.800
Pembulatan
Penyesuaian
200 200 Rupiah 0 200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.797.850 0 14.797.850
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
14.017.850 40051 Lembar 0 14.017.850
Penjilidan
Soft Cover
780.000 60 Buku 0 780.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.950.800 0 4.950.800
Isi Ulang Catridge
Laserjet
588.800 4 Buah 0 588.800
Toner Printer
Laser Jet 35 A
1.190.700 1 Buah 0 1.190.700
Cartridge
Cartridge Black
1.612.750 5 Buah 0 1.612.750
Cartridge
Cartridge Color
741.300 2 Buah 0 741.300
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
233.750 5 Buah 0 233.750
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
93.500 1 Buah 0 93.500
Flash Disk
64 GB
490.000 2 Buah 0 490.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.963.600 0 18.963.600
Nasi Kotak
Biasa
5.800.000 232 Box 0 5.800.000
Snack Kotak
Biasa
4.473.600 384 Box 0 4.473.600
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
1.870.000 110 Orang 0 1.870.000
Paket Prasmanan Biasa
6.820.000 110 Orang 0 6.820.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000 0 3.000.000
Honorarium Narasumber
Luar Kota
3.000.000 6 Orang / Jam 0 3.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000 0 6.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
1.800.000 6 Orang / Bulan 0 1.800.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
4.200.000 24 Orang / Bulan 0 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.840.000 0 15.840.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
9.600.000 240 Orang / Jam 0 9.600.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
2.040.000 60 Orang / Jam 0 2.040.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
2.400.000 48 Orang / Jam 0 2.400.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
1.800.000 60 Orang / Jam 0 1.800.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.500.000 0 3.500.000
Sewa Ruangan Dan Gedung Pertemuan
Gedung Pertemuan (Kapasitas 50 Orang)
3.500.000 2 Hari 0 3.500.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000 0 18.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
18.000.000 1 Tahun 0 18.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 0 3.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.000.000 1 Tahun 0 3.000.000
Total 90.000.000 0 90.000.000