LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Belanja : Rp 75.000.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.676.300 0 3.676.300
HVS 70 Gr
Folio
2.154.000 30 Rim 0 2.154.000
HVS 70 Gr
A4
312.000 5 Rim 0 312.000
HVS 80 Gr
Folio
162.600 2 Rim 0 162.600
Ordner
Folio
188.750 5 Buah 0 188.750
Snelhecter Map
Plastik
225.000 50 Buah 0 225.000
Stop Map
Kertas
180.000 100 Buah 0 180.000
Stop Map
Jepit
100.000 10 Buah 0 100.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
56.700 2 Box 0 56.700
Binder Clip
No. 107
35.000 5 Dus 0 35.000
Binder Clip
No. 260
106.250 5 Dus 0 106.250
Binder Clip
No. 200
71.750 5 Dus 0 71.750
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
84.000 4 Buah 0 84.000
Pembulatan
Penyesuaian
250 250 Rupiah 0 250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.639.700 0 16.639.700
Penjilidan
Soft Cover
650.000 50 Buku 0 650.000
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
4.848.200 13852 Lembar 0 4.848.200
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
5.250.000 15000 Lembar 0 5.250.000
Penjilidan Softcover
301-500 Halaman
758.250 15 Buku 0 758.250
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
4.375.000 12500 Lembar 0 4.375.000
Penjilidan Softcover
301-500 Halaman
758.250 15 Buku 0 758.250
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.219.450 0 6.219.450
Cartridge
Cartridge Black
1.612.750 5 Buah 0 1.612.750
Cartridge
Cartridge Color
741.300 2 Buah 0 741.300
Toner Printer
Laser Jet 35 A
2.381.400 2 Buah 0 2.381.400
Tinta Printer
Hitam, 200 Mili Liter
280.500 6 Buah 0 280.500
Tinta Printer
Warna, 200 Mili Liter
467.500 5 Buah 0 467.500
Isi Ulang Catridge
Laserjet
736.000 5 Buah 0 736.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.292.550 0 11.292.550
Nasi Kotak
Biasa
7.250.000 290 Box 0 7.250.000
Snack Kotak
Biasa
4.042.550 347 Box 0 4.042.550
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 0 1.200.000
Honorarium Narasumber
Dalam Kota
1.200.000 4 Orang / Jam 0 1.200.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000 0 6.000.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
1.800.000 6 Orang / Bulan 0 1.800.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta
4.200.000 24 Orang / Bulan 0 4.200.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.972.000 0 12.972.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
7.680.000 192 Orang / Jam 0 7.680.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
1.632.000 48 Orang / Jam 0 1.632.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan IV
2.400.000 48 Orang / Jam 0 2.400.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
1.260.000 42 Orang 0 1.260.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000 0 15.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
15.000.000 1 Tahun 0 15.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 0 2.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.000.000 1 Tahun 0 2.000.000
Total 75.000.000 0 75.000.000