LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Pagu Belanja : Rp 5.512.100.000
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Desember Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000 0 600.000
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
300.000 1 Orang / Paket 0 300.000
Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
300.000 1 Orang / Paket 0 300.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.340.250 0 4.340.250
Snelhecter Map
Plastik
225.000 50 Buah 0 225.000
Snelhecter Map
Kertas
420.000 300 Buah 0 420.000
Binder Clip
No. 107
70.000 10 Dus 0 70.000
Binder Clip
No. 155
96.000 8 Dus 0 96.000
Binder Clip
No. 200
114.800 8 Dus 0 114.800
Binder Clip
No. 260
170.000 8 Dus 0 170.000
Trigonal Klip
Isi 10 Kotak
56.700 2 Box 0 56.700
Ordner
Folio
453.000 12 Buah 0 453.000
Ballpoint
Ball Point gel
165.000 3 Dus 0 165.000
Spidol
Marker/Permanen
50.000 5 Buah 0 50.000
HVS 70 Gr
Folio
2.154.000 30 Rim 0 2.154.000
Perforator/ pelubang kertas
40
155.250 3 Buah 0 155.250
Post It
0
147.500 10 Pak 0 147.500
Staples/Hechmachine
HD 10, kecil
63.000 3 Buah 0 63.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.934.150 0 8.934.150
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
8.466.150 24189 Lembar 0 8.466.150
Penjilidan Softcover
101-200 Halaman
468.000 20 Buku 0 468.000
Pembulatan
Penyesuaian
0 0 0 0
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.154.600 0 6.154.600
Tinta Printer
No. 664 (Black); Ukuran 70 Ml
647.700 6 Buah 0 647.700
Tinta Printer
No. 664 (Warna); Ukuran 70 Ml
647.700 6 Buah 0 647.700
Tinta Printer
Tinta Printer 003
700.000 5 Botol 0 700.000
Cartridge
Cartridge Black
1.935.300 6 Buah 0 1.935.300
Cartridge
Cartridge Color
2.223.900 6 Buah 0 2.223.900
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.597.000 0 6.597.000
Nasi Kotak
Biasa
4.500.000 180 Box 0 4.500.000
Snack Kotak
Biasa
2.097.000 180 Box 0 2.097.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.000.000 0 100.000.000
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus/ Tenaga Ahli/ Instruktur dengan keahlian tertentu bersertifikat
100.000.000 40 Orang / Jam 0 100.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.250.000 0 14.250.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar
3.600.000 6 Orang / Bulan 0 3.600.000
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar
8.500.000 20 Orang / Bulan 0 8.500.000
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Penanggung Jawab
475.000 1 Orang / Paket 0 475.000
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Ketua
450.000 1 Orang / Paket 0 450.000
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Sekretaris
425.000 1 Orang / Paket 0 425.000
Tim Pendukung PPK >2,5 M
Anggota
800.000 2 Orang / Paket 0 800.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.224.000 0 16.224.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan II
3.264.000 96 Orang / Jam 0 3.264.000
Uang Lembur PNS pada hari Libur
Golongan III
11.520.000 288 Orang / Jam 0 11.520.000
Uang Makan Lembur PNS
Diberikan setelah bekerja lembur sekurang- kurangnya 2 Jam secara berturut-turut untuk semua golongan.
1.440.000 48 Orang 0 1.440.000
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.000.000 0 15.000.000
Jasa Konsultansi Perencanaan
15.000.000 1 Paket 0 15.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000 0 30.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
30.000.000 1 Tahun 0 30.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 0 15.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.000.000 1 Tahun 0 15.000.000
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.295.000.000 0 5.295.000.000
Jasa Konsultansi Pengawasan
95.000.000 1 Paket 0 95.000.000
Jasa Konsultansi Perencanaan
100.000.000 1 Paket 0 100.000.000
Pekerjaan Konstruksi
-
5.100.000.000 1 Paket 0 5.100.000.000
Total 5.512.100.000 0 5.512.100.000