LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) |
Pagu Belanja | : | Rp 292.344.700 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 450.000 | 0 | 450.000 | ||||
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta
|
250.000 | 1 | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 250.000 | |||
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua
Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Juta
|
200.000 | 1 | Orang/Paket | 0 | 200.000 | |||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 100 | 0 | 100 | ||||
Pembulatan
Penyesuaian
|
100 | 100 | Rupiah | 0 | 100 | |||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 29.400 | 0 | 29.400 | ||||
Photo Copy
HVS, F4 70 gr
|
29.400 | 84 | Lembar | 0 | 29.400 | |||
5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 153.994.500 | 0 | 153.994.500 | ||||
Susu Entrasol
0
|
81.849.900 | 1459 | Per Kotak | 0 | 81.849.900 | |||
Susu Entrasol
0
|
72.144.600 | 1286 | Box | 0 | 72.144.600 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 49.770.700 | 0 | 49.770.700 | ||||
Snack Kotak
Biasa
|
3.937.700 | 338 | Per Kotak | 0 | 3.937.700 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
8.450.000 | 338 | Per Kotak | 0 | 8.450.000 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
12.000.000 | 480 | Per Kotak | 0 | 12.000.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
5.592.000 | 480 | Per Kotak | 0 | 5.592.000 | |||
Snack Kotak
Biasa
|
6.291.000 | 540 | Per Kotak | 0 | 6.291.000 | |||
Nasi Kotak
Biasa
|
13.500.000 | 540 | Per Kotak | 0 | 13.500.000 | |||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||||
Honorarium Narasumber
Luar Kota
|
4.000.000 | 8 | Orang / Jam | 0 | 4.000.000 | |||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | ||||
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
2.800.000 | 8 | Per Bulan | 0 | 2.800.000 | |||
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 Juta
|
4.800.000 | 24 | Bulan | 0 | 4.800.000 | |||
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | ||||
Sewa Bus
Besar ( 43-47 Seat ) Jarak Dekat (Magetan - Karesiden Madiun)
|
16.000.000 | 4 | Hari | 0 | 16.000.000 | |||
5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | ||||
Biaya Sewa Kamar/Ruangan Tempat Menginap Peserta sosialisasi, dikla, bimtek, workshop dan kegiatan lainnya yang sejenis
Menginap include makan 3 kali dan copy break 2 kali sehari
|
25.000.000 | 100 | Orang | 0 | 25.000.000 | |||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 500.000 | 0 | 500.000 | ||||
Bantuan Transport Narasumber
Luar Daerah
|
500.000 | 1 | Kali | 0 | 500.000 | |||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
15.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 15.000.000 | |||
5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
Uang Harian Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Provinsi Jawa Timur - Fullday/Halfday di Dalam Kota
|
20.000.000 | 200 | Orang / Hari | 0 | 20.000.000 | |||
Total | 292.344.700 | 0 | 292.344.700 |