| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD |
6 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.683.464.540 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.683.464.540 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 123.764.540 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 123.764.540 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 7.589.690 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 7.589.690 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 7.539.600 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
80 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 5.744.000 |
| |
Cetak Blangko, NCR ( tiap lembar film sama )
16.5/21.5, Isi 50x4
|
67 Buku |
Buku |
26.800 |
0 |
Rp. 1.795.600 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 50.090 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
50090 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 50.090 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 104.886.850 |
| |
[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 104.886.850 |
| |
[-] Photo Copy |
Rp. 206.850 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
591 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 206.850 |
| |
[-] Tabloid Sekertariat dan Anggota DPRD Magetan |
Rp. 104.680.000 |
| |
Cetak Buku
51-350 Halaman, Hardcover
|
800 Eksemplar / Buku |
Eksemplar / Buku |
130.850 |
0 |
Rp. 104.680.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 11.288.000 |
| |
[#] Belanja Alat Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 11.288.000 |
| |
[-] Belanja Alat Kegiatan Kantor - Bahan Komputer |
Rp. 11.288.000 |
| |
Flash Disk
32 GB
|
20 Buah |
Buah |
135.000 |
0 |
Rp. 2.700.000 |
| |
Tinta Printer
L310
|
25 Buah |
Buah |
116.400 |
0 |
Rp. 2.910.000 |
| |
Cartridge
19A (CF219A)
|
4 Buah |
Buah |
1.419.500 |
0 |
Rp. 5.678.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 1.292.500.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.500.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.500.000 |
| |
[-] Honor Staf Tehnis / Administrasi PPTK |
Rp. 4.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
375.000 |
0 |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.12 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
Rp. 1.288.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |
Rp. 1.288.000.000 |
| |
[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.288.000.000 |
| |
[-] Kontribusi BIMTEK |
Rp. 1.288.000.000 |
| |
Biaya Kontribusi
Biaya Bimtek / Pelatihan / Sosialisasi / Workshop / Seminar / Kursus-kursus singkat
|
184 Orang / Tahun |
Orang / Tahun |
7.000.000 |
0 |
Rp. 1.288.000.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 1.267.200.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 1.267.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
|
1 Tahun |
Tahun |
1.267.200.000 |
0 |
Rp. 1.267.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.683.464.540 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Tenaga Ahli Fraksi |
8 Orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 312.235.560 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 312.235.560 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 22.885.560 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 22.885.560 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 86.510 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 86.510 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 86.510 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
1 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 71.800 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
710 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 710 |
| |
Binder Clip
No. 107
|
2 Dus |
Dus |
7.000 |
0 |
Rp. 14.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 22.799.050 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 22.799.050 |
| |
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 22.799.050 |
| |
Snack Kotak
Biasa
|
1957 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 22.799.050 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 289.350.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 289.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 1.350.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.350.000 |
| |
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 1.350.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta
|
1 Orang x 6 Bulan |
Orang x 6 Bulan |
225.000 |
0 |
Rp. 1.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
Rp. 288.000.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 288.000.000 |
| |
[-] Honor tenaga ahli fraksi |
Rp. 288.000.000 |
| |
Honorarium Tenaga Ahli
Fraksi DPRD
|
8 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
3.000.000 |
0 |
Rp. 288.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 312.235.560 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
10 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 54.608.300 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 54.608.300 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 50.108.300 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 50.108.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 718.250 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 718.250 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 718.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
10 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 718.000 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 250 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
250 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 250 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 400.050 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 400.050 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak |
Rp. 400.050 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
1143 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 400.050 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 48.990.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 48.990.000 |
| |
[-] Belanja Makanan dan Minuman |
Rp. 48.990.000 |
| |
Nasi Kotak
VIP
|
1150 Box |
Box |
28.050 |
0 |
Rp. 32.257.500 |
| |
Snack Kotak
VIP
|
1150 Box |
Box |
14.550 |
0 |
Rp. 16.732.500 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.500.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.500.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
375.000 |
0 |
Rp. 4.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 54.608.300 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD |
2 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.355.095.490 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.355.095.490 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 73.395.490 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 73.395.490 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.417.440 |
| |
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.411.800 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.411.800 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
46 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 3.302.800 |
| |
Kertas Buffalo HVS
(isi 100 lembar)
|
20 Pack |
Pack |
55.450 |
0 |
Rp. 1.109.000 |
| |
[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 5.640 |
| |
[-] Pembulatan |
Rp. 5.640 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
5640 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 5.640 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 6.613.600 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 6.613.600 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak |
Rp. 6.613.600 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
18896 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 6.613.600 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 62.364.450 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 62.364.450 |
| |
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 62.364.450 |
| |
Nasi Kotak
Biasa
|
300 Box |
Box |
25.000 |
0 |
Rp. 8.325.000 |
| |
Snack Kotak
Biasa
|
300 Box |
Box |
11.650 |
0 |
Rp. 3.879.450 |
| |
Paket Prasmanan VIP
|
480 Orang |
Orang |
75.000 |
0 |
Rp. 39.960.000 |
| |
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
600 Orang |
Orang |
17.000 |
0 |
Rp. 10.200.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 14.500.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 14.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 10.000.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 10.000.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Lainnya - Narasumber |
Rp. 10.000.000 |
| |
Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli
Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
10 Orang x 1 Jam |
Orang x 1 Jam |
1.000.000 |
0 |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.500.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.500.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
375.000 |
0 |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 1.267.200.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 1.267.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 1.267.200.000 |
| |
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
1 Tahun |
Tahun |
1.267.200.000 |
0 |
Rp. 1.267.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.355.095.490 |
| Sub Kegiatan |
: |
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
Kab. Magetan |
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
12 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 550.362.500 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 550.362.500 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 7.112.500 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 7.112.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.667.050 |
| |
[#] Belanja Alat tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.667.050 |
| |
[-] Belanja Alat Tulis Kantor |
Rp. 4.667.000 |
| |
HVS 70 Gr
Folio
|
65 Rim |
Rim |
71.800 |
0 |
Rp. 4.667.000 |
| |
[-] Penyesuaian |
Rp. 50 |
| |
Pembulatan
Penyesuaian
|
50 Rupiah |
Rupiah |
1 |
0 |
Rp. 50 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.222.200 |
| |
[#] Belanja Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.222.200 |
| |
[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.222.200 |
| |
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
3492 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.222.200 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 1.223.250 |
| |
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 1.223.250 |
| |
[-] Belanja Benda Pos |
Rp. 1.223.250 |
| |
Materai
Materai 10.000
|
105 Buah |
Buah |
11.650 |
0 |
Rp. 1.223.250 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 543.250.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 543.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 4.500.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 4.500.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Kantor |
Rp. 4.500.000 |
| |
Staf Tehnis / Administrasi PPTK
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
375.000 |
0 |
Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Rp. 538.750.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 538.750.000 |
| |
[-] Belanja Jasa Lainnya - Publikasi Media |
Rp. 538.750.000 |
| |
Media Cetak/Koran
Seperempat Halaman
|
70 Paket |
Paket |
2.000.000 |
0 |
Rp. 140.000.000 |
| |
Paket Iklan Space Iklan
Halaman Utama
|
55 Paket |
Paket |
850.000 |
0 |
Rp. 46.750.000 |
| |
Publikasi TV
|
30 Paket |
Paket |
4.000.000 |
0 |
Rp. 120.000.000 |
| |
Publikasi Media Online Lokal
1
|
232 Per Tayang |
Per Tayang |
1.000.000 |
0 |
Rp. 232.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 550.362.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 4.955.766.390 |